根据你的描述,这个要有经纪代理服务的经营范围的
老师,电费是公司经营范围,我们是一般纳税人,交电费时,供电局开的专票,我做到主营业成本里,这个进项税可以抵扣吗
老师,这个是物业公司的营业执照,我们是监控安装公司,这会让他们给我们开点成本票,可以开吗?应该选择他们的营业执照里面的那个项目合适
老师。我们准备成立一个公司。主要是给其他人做项目申报做本子,这个营业执照经营范围应该是啥?
老师,你好!我们是医疗器械经营公司,一般纳税人 卖医疗器械不能开发票给个人,那我营业执照上其他经营范围,譬如电子产品我是不是可以开票给个人?还是13%个税点,普通发票
老师,我们是贸易公司,经营范围也有仓储这类。有一笔替下游代付的仓储费。我们付给仓库,下游付给我们。仓库开给我们的发票,我做销售费用吗?还是主营(其它)业务成本?我们开给下游的发票做主营业务成本还是其他业务成本?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?