您好,这个是指多收了,计入其他预收账款就可以了
如果其他应收款期末余额在贷方怎么弄,需要怎么调整不成负数,因为利润表上面显示的是负数
其他应付:期末余额方向贷方,询证函是正数还是负数
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,期初余额其他应付款录的是贷方负数,怎么能调成借方呢?
老师:其他应付款的期末贷方余额为负数,要怎么调成正数?
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
老师,请问我们取得租赁发票5%普票,简易计税的。对方不可以开专票吗?
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
其他应付款期末里有些明细科目是正数,有些是负数。不用单独挑出来吗?还是把一级科目负数全部调到“其他应收款”借方?
把负数调到其他预收款就可以了