您好,这个是指多收了,计入其他预收账款就可以了

如果其他应收款期末余额在贷方怎么弄,需要怎么调整不成负数,因为利润表上面显示的是负数
其他应付:期末余额方向贷方,询证函是正数还是负数
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,期初余额其他应付款录的是贷方负数,怎么能调成借方呢?
老师:其他应付款的期末贷方余额为负数,要怎么调成正数?
企业法人变更了,股权一定要转让吗?有没有什么说法?
请问 在进口业务中用外币支付计入有关资产成本的汇兑损益,有哪些情形计入,哪些不计入
请问老师,现在更正1月个税报表有没有什么风险?加几个当月0工资的人
工会经费怎么做帐 老师
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
老师,请问股权变更期间公司可以正常使用的吧
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
其他应付款期末里有些明细科目是正数,有些是负数。不用单独挑出来吗?还是把一级科目负数全部调到“其他应收款”借方?
把负数调到其他预收款就可以了