同学你好 这个可以的
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
老师好,我公司有一笔租车费发票在6月份到的,钱在7月份付的,6月份就挂的应付账款,租车费能挂在应付账款吗?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么