你好,应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万?

老师,转让专利技术不超过500万的免征,超过500万的减半儿征收。在计算这个企业所得税的时候,减半儿征收的这一部分是不是也应该按照适用的所得税税率去交企业所得税?
12.居民企业甲公司2021年将自行开发的一项专利技术转让,取得转让收入800万元,与该项技术转让有关的成本和费用为160万元。已知,在一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。根据企业所得税法律制度的规定,在计算甲公司2021年企业所得税应纳税所得额时,该项技术转让所得应当( )。 A.纳税调增570万元 B.纳税调增320万元 C.纳税调减570万元 D.纳税调减320万元 麻烦老师分析下,有答案,但是看不懂
老师你好,请问居民企业技术转让超过500万减半征收怎么计算,比如技术转让所得700万,相关税费100万,700-100=600万,这600万中的500万免税,剩下的100万×25%×50%=12.5万元,正确吗
高新企业,比如应纳税所得额是700万,技术转让所得是550万,那所得税怎么计算,麻烦老师详细说下,特别是超过500万的部分是怎么调的,在计算所得税那里
高新技术企业,23年纳税调整后所得2000万元,符合条件的技术转让所得700万元,假定没有其他调整事项,那么这个企业23年应纳企业所得税怎么算?老师把详细的计算过程写下,谢谢
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
是的老师
你好 应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万,那没有包含技术转让所得就是150万 而技术转让所得500万以内免征,超过的部分减半征收 所以企业所得税=(150万%2B50万*50%)*15%
很多题目是25%-15%,我就想晓得这一步是怎么调的,但是现在也翻不到类似题目。
你好 应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万,那没有包含技术转让所得就是150万 而技术转让所得500万以内免征,超过的部分减半征收 所以企业所得税=(150万%2B50万*50%)*15% 是针对这个回复有什么疑问吗
这个没有疑问了,老师,主要是25%-15%的情况,能给我讲一下吗,就是附带题目
你好,这里是高新技术企业,税率是按15%啊
那如果不看这个题目,25%-15%是什么情况用到呀,有类似的题目吗
你好 15%是针对高新技术企业 如果不是 高新技术企业,就是按25%的税率
老师这个答案应该是,(700-525)*15%+50*50%*(25%-15%)=28.75,你那个没有体现超过500的减半征收按照25%的税率呀
这中间符号是什么呢 应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万,那没有包含技术转让所得就是150万 而技术转让所得500万以内免征,超过的部分减半征收 所以企业所得税=(150万%2B50万*50%)*15% 是针对这个回复有什么疑问吗