你好,误餐补助不需交个税。没有标准的。凭报销单做账就是

老师,请问一家公司A是一般纳税人且非小微企业,所得税税率0.25,,A公司的的子公司或者分公司B是小微企业,年终利润总额不超过300万,所得税税率0.05,B公司的年终利润缴纳过所得税以后的利润再回到A公司时,A公司需要再补缴税率差额部分的所得税吗,请问有没有明确的相关政策公告,如果有,麻烦老师发一下,谢谢
老师请问误餐补助需要缴纳个税吗,有标准吗,比如一年不能超过多少,有相关文件吗,请给一份,谢谢
请问老师,员工食堂买菜没有发票,可以根据员工人数做餐补,税前扣除吗?这个餐补金额可有标准?比如不超过多少金额一餐?
我想问一下,4月份社保22号没交的话会有滞纳金吗?滞纳金多少?另外有补缴法人2023一年的医保,也是本次所属期缴纳是否有滞纳金。这是3个问题噢,需要实践过得老师给我说下,谢谢
老师,工会经费的千分之十二转到我们公司的工会账户,工会那边说的是用于员工方面,请问这个有规定不能超过多少钱吗?假如账户里面有3万元,我可以一次性用完吗?然后购买需要有相关发票吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗