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销售出口货物2万美元,开出口发票汇率是7.1,但实际结汇汇率和开出口发票汇率不一样, 导致科目余额表这个客户应收账款期末有余额,这个怎么入账?

2023-08-08 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-08 11:15

你好,把它放到财务费用汇兑损益里面就可以。

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快账用户5239 追问 2023-08-08 11:16

这个差额算汇兑损益里吗?不是手续费吗

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快账用户5239 追问 2023-08-08 11:18

结汇到人民币账户了,假如差额是1500元人民币,分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-08-08 11:18

对的,是的,不是有质的吗?

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齐红老师 解答 2023-08-08 11:19

不是汇率差异导致的吗?

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快账用户5239 追问 2023-08-08 11:21

噢噢。 借银行存款—实际收到的金额 贷:汇兑损益 贷应收账款—应该收到国外客户的金额 ,是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-08-08 11:24

可以的,可以这么做的。

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快账用户5239 追问 2023-08-08 12:41

意思是还有其他的做法吗老师

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齐红老师 解答 2023-08-08 12:45

没有其他的做法的。

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快账用户5239 追问 2023-08-08 13:20

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2023-08-08 13:21

不用客气,工作愉快。

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你好,把它放到财务费用汇兑损益里面就可以。
2023-08-08
您好,月末汇兑损益,就把外币账户的人民币金额也调调整为0了 借:财务费用-汇兑损益 贷:银行-美元
2024-08-28
同学你好! 借:银行存款-USD 500*汇率 贷:应收账款-国外客户某某 500*汇率 这里汇率,有的公司是 一个月两个汇率, 每月的记账汇率,就每月月初第一天的汇率 一种收到款项的当天汇率 所以,你看一下你们有没有关于汇率的规定
2024-12-25
你好,收到钱借银行存款外币户 贷应收账款
2024-12-24
您好 计入财务费用-汇兑损益科目
2023-09-22
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