实收资本可以退回投资人。 那应付款支付就可以了。

你好。被投资公司注销。未分配利润负数。有实收资本,有货币资金。要怎样处理
企业注销时偿还完工资税款等之后,剩余的货币资金和实收资本应该怎么处理?实收资本需要缴税吗
老师好,想问一下,公司要注销的时候,资产负债表上还有其他应收款和实收资本,其他应收款该怎么处理?实收资本需要做什么账务处理吗?
老师,全业注销,报表有数,该怎样处理? 其他应付款,实收资本,货币资金,该怎样处理
老师,请问公司注销,货币资金有余额,该付的已付了,这笔款怎么处理
老师,在建工程达到转固需具备哪些条件?
老师我们公司有配送有承包食堂业务,请问食堂啊姨跟司机的工资是归到应付职工薪酬是吗
老师,我们公司卡里今天没有钱缴税。要明天下午才有,明天扣款来得及吗
科普项目有自筹资金又有财政资金,怎样建立独立建账做到专款专用?具体怎么操作
公司股东均为自然人,想将未实缴部分的资本,做减资,公司亏损,或有盈利,分别要交哪些税?
请问汇算清缴中,应付职工薪酬总额的14%,是取哪个数呢
老师,填写工商年报时是填写总分公司合并后的数据吗?分公司是不是不用做工商年报呀
股东分红,借利润分配~未分配利润 贷应付股利,但没有实际分发给股东的时候,是不是就得申报缴纳股息红利了
个税税率核算区间,一年工资198000,外加分红,如何操作,可以少缴纳税款呢,
申报劳务收入,比如发员工劳务报酬,5000,开票回来了,我按多少金额填表代扣个税
但其他应付款明细中,不是股东呢
他和股东没有关系呀,欠谁的就把钱还给谁就行了。
还完,现金给投资人,就行,实收资本不用交税吧
实收资本还是有余额,不交税对吗
你好,咱现在不说录入期初吗?你只是有期初数。 收到实收资本需要交印花税。
老师,我这是期末数
你好,咱要是建账录入期初数,就是盘点现在的数据。那你说期末数,你原来是有账吗?
是的,上年有数
上年有数,咱就把上年的数接着做就行了。期初数据就是录入上一1期的期末数。 比如咱8月建账就录入的7月末的余额表数据。