你好,个税是你发放工资的次月才申报

1月份工资,2月份发放,3月份申报个税扣缴税款,在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额,但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作,3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗?这样账上就会有差额,每月申报、核算时都要去核对这个数?
老师 有这个问题啊,我想咨询一下我们单位实际发放是25号发放工资,8月25号发放工资 那么我们在8月15号之前申报7月份的工资 申报的工资不是和不是应该在实际发放之后才申报吗
老师,我们是7月5号,发的6月份的工资,发完工资申报6月份个税的时候,按6月工资去0申报?还是按照已经实际发放的金额去申报比较好?
老师,每个月申报个税必须跟实际发放时间点相对应吗?之前我们一直是每个月最后一天发放当月的工资,这样申报个税就是正常申报。这个月开始,我们要15号才发放上个月的工资,在时间上有点偏差,那我现在申报7月份的个税做0申报吗?还是按照实际发放金额去申报?
老师,9月工资我们这个月还没发放,那9月个税需要先按照工资表上的9月应发工资先申报9月个税吗?我是前两天就按9月计提的应发工资来申报了9月个税了的,但是我同事跟我说要实际发了工资才能申报个税,没发工资就要0申报个税,是这样的吗?
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
我们要8月15号再发放7月份的工资,我现在要申报7月份的个税,那都是按0申报吗
对没有实际发放的话就零申报