您好这样的话,可以作为其他业务收入的,需要有预交

我是施工单位,有一个项目采取简易计税,项目金额是100万,已经去项目所在地预缴税款,预缴税款时候是扣除劳务分包款70万去预缴的税,取得了完税凭证。现在3个点的100万工程发票已经开出去了,也收到了劳务公司开来的1个点的70万的劳务发票。我现在该怎么做这一系列的会计分录?
我单位是一家简易计税的一般纳税人,主要做建筑劳务。今年6月从分包商那里接到业务,7月份给分包商开具税率3%的发票60万,分包商并未将款项转给我公司,而是直接代发了60万的工资,给了我一张签字并盖章的工资表。这个业务相关会计分录怎么做?个税是否需要我单位来申报?
我们公司是一般纳税人,然后经营范围有劳务分包,我们幕后老板分包了一个工程,需要给施工单位开建筑劳务发票,我们公司就开出去3%的建筑劳务发票,然后由包工头代开的个人抬头的劳务发票给我们公司,作为成本,这样在税务角度是否合理? 还是说开劳务发票是不是同时包括营业范围有建筑劳务,另外还要办理劳务资质证才能开建筑劳务发票?
老师,我是一家建筑单位,有劳务资质可以开劳务发票,按3%简易计税,现在我公司给一家建筑单位开了一张劳务发票50万,该项目是在异地的,农民工工资已经总包代发了,这笔分录该怎么记?还有需要预缴增值税么?
老师,我是建筑单位A公司,B地区有个项目,这个项目是C公司在做(实际上是A公司挂靠在C公司的项目),A公司有劳务资质,开给C公司在B地区的农民工劳务发票,按3%简易计税,农民工工资通过专户已代发,请问这笔分录该怎么记?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
不是主营业务收入么?我公司经营范围里也有劳务这项的?
在有这个的话是主营的
那这笔分录借方记哪个科目?
借方的话,挂应收的往来
农民工工资业主代发掉了,不会给我公司打款了这个也挂往来?
就是你们以后收不到这个款项是把
是的,就是业主代发农民工工资,我给分包发开发票,但是钱是不会到我公司账上的,我这个分录具体该怎么记?
这样的话,你就贷方做收入,解放收不到,只能做费用了,管理费用的借方
做费用?总共有70多万的发票记管理费用可以吗?
嗯对是这个意思的
怎么感觉不对呢,就说不出来哪里不对?
因为你这个主要是收不回来货款,也不能挂往来,还开票了