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老师:小规模单位,2月份,我单位供应商给我单位开了2000元的办公用品发票:做 借:管理费用-办公费 2000 贷:应付账款-乙办公用品公司 2000元 5月时,我单位购买2000元商场(发票已收到)消费卡,现在用该卡抵给乙办公用品公司 ,这笔账怎么处理?

2023-08-09 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 14:55

你好; 你这个消费卡当时记入什么科目的;才好判断对冲  

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快账用户6329 追问 2023-08-09 15:11

这笔消费卡没有做,就是就不知道怎么处理 ?

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:15

你好; 这个消费卡你买的时候   是拿来 做账; 借预付账款贷银行存款 ; 对冲;借应付账款贷预付账款  

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你好; 你这个消费卡当时记入什么科目的;才好判断对冲  
2023-08-09
你好,同学 老师建议发票最好是重开,本期直接先计入费用,重开发票后替换
2024-01-11
同学你好 (1)21日,以银行存款支付本月专设销售机构经费2000元。 借,销售费用2000 贷,银行存款2000 (2)销售给方兴公司不需用A材料100千克,单价为200元,计20000元,增值税销项税额2600元,款项已收存入银行。 借,银行存款22600 贷,其他业务收入20000 贷,应交税费一应增一销项2600 (3)结转本月已售A材料的成本,单位成本为150元。 借,其他业务成本15000 贷,原材料15000 (4)用银行存款支付购买管理部门的办公用品费1100元。 借,管理费用1100 贷,银行存款1100
2022-05-10
你好 1,借:销售费用,贷:银行存款 2,借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3,借:其他业务成本  , 贷:原材料 4,借:管理费用,贷:银行存款
2022-05-10
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
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