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老师:小规模单位,2月份,我单位供应商给我单位开了2000元的办公用品发票:做 借:管理费用-办公费 2000 贷:应付账款-乙办公用品公司 2000元 5月时,我单位购买2000元商场(发票已收到)消费卡,现在用该卡抵给乙办公用品公司 ,这笔账怎么处理?

2023-08-09 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 14:55

你好; 你这个消费卡当时记入什么科目的;才好判断对冲  

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快账用户6329 追问 2023-08-09 15:11

这笔消费卡没有做,就是就不知道怎么处理 ?

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:15

你好; 这个消费卡你买的时候   是拿来 做账; 借预付账款贷银行存款 ; 对冲;借应付账款贷预付账款  

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你好; 你这个消费卡当时记入什么科目的;才好判断对冲  
2023-08-09
您好 将之前的分录整体红冲,然后按4000元重新编制一遍分录。
2020-10-27
你好! 按比例冲减进项税额
2021-04-20
你好,同学 老师建议发票最好是重开,本期直接先计入费用,重开发票后替换
2024-01-11
同学你好 借应付职工薪酬个人公积金1000负数 借应付职工薪酬单位公积金1000负数 借银行存款2000
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