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老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款写小王 那不是跟发票不一致了么

2023-07-18 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-18 10:33

你好,没事的,这个整个分录都是正确的,而且其他应收款后面就是放小王就行,,这个是正确的账务处理说明是小王代为支付的款项。

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你好,没事的,这个整个分录都是正确的,而且其他应收款后面就是放小王就行,,这个是正确的账务处理说明是小王代为支付的款项。
2023-07-18
你好;   对 ;就这样写; 写 员工的名字 
2023-07-18
你好,借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。
2023-07-18
那如果说你现在又找他借款的话,那就是按其他应付款来处理啊。
2022-12-13
 你好   1 是的    这个是挂其他应收款的  2;     应该是做应收账款       做成本 冲应收账款;    主要区别就是 :应收账款是计算和主营业务收入有关赊销的往来核算,而其他应收款是核算与其主营业务无关的往来。
2021-08-03
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