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公司有一辆车原价60万提了5年折旧,现卖给了另一个单位,收了156000元如何缴纳增值税,如何入账

2023-08-09 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 17:30

清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户2641 追问 2023-08-09 17:54

老师,我们当时没有抵扣,现在处理了也不是我们自己开的票,是二手车市场开的票,如何申报增值税?

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:59

未抵扣进项在未开具发票对应按3%填报,减按2%申报

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清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-08-09
既额固定资产清理1万, 累计折旧9万, 贷固定资产10万,借银行存款2.68万, 贷固定资产清理2.68万/1.13 应交税费,应交增值税销项 借固定资产清理,贷营业外收入。
2023-09-07
借固定资产清理299115.04-230879.64 贷累计折旧230879.64 贷固定资产299115.04 借银行68235.4*1.13 贷固定资产清理68235.4 贷销项68235.4*13% 固定资产清理的差额计入营业外 附加税计入税金及附加
2024-06-21
同学您好:这笔业务是还没有处理吗?为什么要更正?
2023-11-09
你如果说,就一次性摊销了的话,你每月折旧什么意思?
2020-01-10
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