你好,处置使用过的固定资产,是需要缴纳增值税的。 之前进项税额有抵扣吗?
老师,请问一下,我们公司买了一辆车入固定资产,用了差不多一年就卖了,但是卖的时候开发票只开了十多万发票,卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税,这样存在什么税收风险,资产处置损益在借方,企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
老师,请问一下,处置报废使用过的固定资产的收益,需要缴纳增值税不?具体税率是多少?比如卖了200块钱,请老师具体列举一下哈,谢谢
老师,请问一下,税额计算方法不一样,导致会有细微差异,以哪一种方法为准呢?例如我处置固定资产的时候(处置使用过的固定资产,购买时也没有抵扣进项),假设卖了200元,我做的销项是200/1.03*0.02=3.88元)相当于减免了200/1.03*0.03-3.88=1.95,我账上做的就是3.88,但是我填写增值税申报表的时候,减免税申报表里面填写减免的金额200/1.03*0.01=1.94,1分钱的差异,我应该以哪个为准
您好,老师,一般纳税人 8月开的销项票 9月才收到进项票 要怎么处理? 方案1是 8月销项先前额上税 然后9月收到的进项申请退税 这个方案的风险是 税务局可以会启动稽查程序 方案2是 同时又几个老会计都说到 8月的增值税先申报,然后不缴纳 产生滞纳金。 就可以用8~9月份多余的进项来抵掉。 只是不知道具体方法。所以想要询问这种方式的具体操作方式。请老师教一下,在线等,急,谢谢!
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
没有,我们本来是免增值税的
你好,那现在的增值税=200/1.03*2%
那填写增值税申报表的时候需要填写哪些表呢?您看一下我是否填写正确?
你好,处置固定资产,只需要填写主表就可以了
主表里面是按200/1.03*0.03缴税的,没有减免的那1个点哦
你好,那就要在减免税额里面填写200/1.03*1%
您看到我的图片吗?
你好,那就要在减免税额里面(本期发生额)填写200/1.03*1%
本期实际抵减那里不用填写吗?
你好,是的,不需要填写的
只填本期发生,不填实际,主表里面也没有抵减哦
你好,那就要在减免税额里面(本期发生额)填写200/1.03*1% 这里本期发生额有数据,本期实际抵减就会有相应金额啊
手动填的,没有自动连接
附表1简易计税有两个3%应该填写哪个?
你好,附表1简易计税有两个3%(麻烦提供一下图片)
老师,您看不到申报表吗?
你好,我这边没有现成的申报表图片