你好,处置使用过的固定资产,是需要缴纳增值税的。 之前进项税额有抵扣吗?

老师您好, 我在申报增值税时弹出比对结果不通过通知,具体如下:比对结果信息 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额336693.31的2%,请确认填写是否正确。 我只是导入了发票汇总信息和一些无票收入,本期应纳税额减证额是系统算的,请问要怎么调整呢?
老师,请问一下,我们公司买了一辆车入固定资产,用了差不多一年就卖了,但是卖的时候开发票只开了十多万发票,卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税,这样存在什么税收风险,资产处置损益在借方,企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
老师,请问一下,处置报废使用过的固定资产的收益,需要缴纳增值税不?具体税率是多少?比如卖了200块钱,请老师具体列举一下哈,谢谢
#提问,老师以前年度的(2023年)成本发票已按开票人挂应付账款,结果是个人把这个钱已付给了开票单位,现在账上挂的单位实际应该把钱付给这个个人,怎么操作?
老师,工商年报,如果是分好几笔出资的,出资时间怎么写?金额是合计写,时间是写12月31日吗?
老师好,查帐征收个体户需要申报个税吗?
老师我们承包工程,材料我们购买,就是包工包料,这种发票开几个点啊
老师,您好!想问一下,公司员工收入比较高的,怎么避税比较合适?像美团那样,自己办理营业执照,然后开票给总公司,这样可以吗?
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
没有,我们本来是免增值税的
你好,那现在的增值税=200/1.03*2%
那填写增值税申报表的时候需要填写哪些表呢?您看一下我是否填写正确?
你好,处置固定资产,只需要填写主表就可以了
主表里面是按200/1.03*0.03缴税的,没有减免的那1个点哦
你好,那就要在减免税额里面填写200/1.03*1%
您看到我的图片吗?
你好,那就要在减免税额里面(本期发生额)填写200/1.03*1%
本期实际抵减那里不用填写吗?
你好,是的,不需要填写的
只填本期发生,不填实际,主表里面也没有抵减哦
你好,那就要在减免税额里面(本期发生额)填写200/1.03*1% 这里本期发生额有数据,本期实际抵减就会有相应金额啊
手动填的,没有自动连接
附表1简易计税有两个3%应该填写哪个?
你好,附表1简易计税有两个3%(麻烦提供一下图片)
老师,您看不到申报表吗?
你好,我这边没有现成的申报表图片