同学你好 你的问题是什么

老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
老师,3月份外经证开过了 发票也开过了 但是预缴税款没钱交 没有交 那我这个月申报的时候就正常申报 等什么时候预缴了 然后在次月申报的时候在“附表四”里面填上是吧
老师,我们7月开票了,忘记外经证预交了,昨天补的,但是税款所属期是7月,然后这会报税显示的分次预交比对不通过
老师好,我这个是个体工商户,我报税是点经营所得对吗?然后就出现这个页面,我填的数是7到9月的开票金额,但是所属期那里显示1到9月,改不了,这样报对吗?
老师我们是建安行业涉及到异地预交的情况,我们是11月开票然后在12.15前预交税款,比如当月账本是11月应交税费1000元,但是实际在申报11月税款的时候已经在12月交了预交的税款了,这样会产生一个账本和电子税务的不一致,得等到12月银行对账单出来,才能把预交税款的账做平,这样是正常的把
老师 去年给客户开的专票 对方今年不能认证了吗?
老师,营业执照是商贸企业,有机械销售项目,有通用设备制造项目,我可不可以开税收编码大类为通用设备*功能模系统,这功能模系统是由我采购的复合膜,风机,等材料组合的,这么开票有没有风险,合同签功能模系统,后付明细各种材料,可以吗,合同该怎么签,风险小
公司有个人不干了、公司马上也要注销了、这个人个税显示要交、我这边好操作不交吗?让他明年汇算清缴自己交吗
老师,我们工资表做的一个月的,只发放半个月的工资。我账上计提是一个月的,申报是按实际发放申报对吗?
老师,如果上游客户出现红色预警出问题,会影响我们吗,我们是不是也不能开发票了
请问老师,我们公司的预收账款 要是没有开发票,现在需要确认收入,搞得股权转让,税务必须要求我确认一部分收入,我怎么做账啊?
老师,触发红色预警是要税务上门了吗
老师,你好,租房,需要开租房合同,但是,对方公司有诉讼案,能电网公司开票吗?
老师,5月汇算清缴完收到退回的多缴企业所得税,分录怎么记
工商年检里面的资产状况信息,应该根据12月的第四季度的财务报表还是按照汇算清缴时候的年报的财报报啊
问题就是预缴比对不通过,这个增么处理
你们是不是不能自己手动填写