你就按1月到9月累计的数据填写就可以不用改。

老师好,我这个是个体工商户,我报税是点经营所得对吗?然后就出现这个页面,我填的数是7到9月的开票金额,但是所属期那里显示1到9月,改不了,这样报对吗?
新新老师,是的,我是这个月已经申报了9月份的所属期,然后再来勾选的抵扣发票,一开始标头我就注明了,但是我现在点不了统计确认,这样情况只能等到下月初才可以确认统计,然后开一张红字信息表给到供应商了吧?
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
老师,我想问一下,税务局打电话让我报个人经营所得b表,我想报b表的时候,系统提示我,让我先报a表,A表是季度表对吧,如果正常报平常不是每个季度报1到34~67~910~12这样吗,然后我现在是因为之前没报,所以我把a表先填的所属期指是03月,我寻思填完了1~3,现在该填4~6了,但是我在想报的时候他只能选择所属期止,不能选前面那个所属期起,那个所属期起一直都是灰色的01月改不了,为什么
老师 我是个体工商户,今年9月中旬前属于核定征收,9月中旬收税管员通知给我们改成了查账征收,在本季度报个人经营所得时,发现纳税期是从24年1月开始的,这样是不是重复交个人经营所得税了,(在第一季度和第二季度我们已经交过增值税和个人经营所得税)
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?