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老师你好,我公司是劳务公司,开了100万发票给对方,对方公司代我们公司付了工人20万工资,另外又转90万到公账上,这应该怎么做账务处理,谢谢

2023-08-10 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 10:14

借收账款100万,贷主营业务收入应交税费应交增值。 时间不够用了,我后面再补充给你写分录。

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齐红老师 解答 2023-08-10 10:14

多转来的10万元是预收吗?

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快账用户2316 追问 2023-08-10 10:19

那付的工资怎么做

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齐红老师 解答 2023-08-10 10:27

借主营业务成本贷。应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷应收账款。 如果是单位员工的工资就这样写。

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快账用户2316 追问 2023-08-10 10:39

多付的不用做预收吗?

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齐红老师 解答 2023-08-10 10:48

你好 所以上面我问你 多收的是什么钱  后面要是有业务记预收 对 

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借收账款100万,贷主营业务收入应交税费应交增值。 时间不够用了,我后面再补充给你写分录。
2023-08-10
你好!这些工人是你们公司的人吗
2021-11-15
同学你好!可以把甲方代表清单和工资表作附件在凭证后就可以
2022-01-11
借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费简易计税, 借主营业务成本, 应交税费简易计税。 贷应付职工薪酬、工资, 借应付职工薪酬、工资、 贷应收账款
2023-03-08
你好!可以的,你这部分做成本就行
2023-03-03
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