借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费简易计税, 借主营业务成本, 应交税费简易计税。 贷应付职工薪酬、工资, 借应付职工薪酬、工资、 贷应收账款
老师您好,我是工程造价公司,我们把一部分业务外包给另一家造价公司,对方给我们公司开发票进来,这个账我该怎么做,怎么做分录,外包了50万的业务,对方给开了50万的造价咨询费发票?
老师,你好,我是一家劳务公司,我给对方开了100万的票,对方公司直接就把工资代发了,这样我应该怎么做分录呢?
我们公司是劳务公司给对方开了发票,对方帮我们代发农民工工资,这笔账分录怎么做
老师你好,我公司是劳务公司,开了100万发票给对方,对方公司代我们公司付了工人20万工资,另外又转90万到公账上,这应该怎么做账务处理,谢谢
老师,您好, 我们公司是劳务公司,与一家建筑公司签的外包合同以及委托代发协议,开了70万的票给对方,对方只给我们转了50万,剩下的20万建筑公司直接付给了农民专用账户,用来给农民工发工资了。我想请问一下,这笔账我要怎样写分录,需要附哪些资料呢? 谢谢老师~
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思