同学你好 红冲了然后再做蓝字发票的分录

我想请教一下,单位去年采购大部分原材料都是不开发票的,去年这些原材料也没有暂估做账,这些发票今年都来了,我就正常做账,后期查账查到这些发票,发现实际都是去年的合同,去年的磅单,去年没做账,今年做账当成本用,税务上不违规吧?
老师,您好,请问一下我们去年付货款,当时做账做的预付账款,对方去年就已经开了发票,但我们现在才收到发票,去年没入账,这个发票现在可以直接做成本费用吗?还是要调整以前年度损益
老师,去年应付账款,对方没开发票,当时做了一笔借应付账款-A公司贷银行存款,之后这笔材料款全部用了,就又做了一笔借主营业务成本贷应付账款-暂估应付款,现在这张发票回来了(发票日期是今年的),这笔费用汇算清缴填写扣除类其他项账载金额的时候需要填写进去吗
老师请问:收到三张发票共24956元,有17785元是去年的货款款,7171.6元是今年的。去年是代账公司做的没账(去年的没有做应付也没有暂估),去年的货已用掉了,今年的7171.6元暂估了,收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估,去年的怎么做账?
请教:1.这公司去年账就相当于没有。现在1.现在付款,有发票,但这发票有一部分付的是去年的货款(没做应付没暂估,材料去年已消耗),现在付的去年这部分有发票的账怎么做? 2.与这问题类似,付的之前的,但没发票,拿不回来发票
个体工商户税点是几呢?谢谢
财务费用手续费在期间费用明细表填到佣金和手续费里吗
个体工商户什么情况下能用私户?什么情况下能用公户呢?谢谢
老师,1月出口美元20000,1月收汇5000,记账汇率7.0288,月末汇率6.9678。 2月月末汇率6.9228。 3月收汇3000,记账汇率6.9228,月末汇率6.9194。 4月出口5000,收汇3000,记账汇率6.9025,月末汇率6.8620,出口分录,收汇分录,结汇分录(应收账款及外币户),这些分录怎么做?
利息收入做负数了,怎么调整?在汇算清缴填哪个表,账上是借财务费用-1.23贷银行存款-1.23
老师,您好。 固废处理能享受即征即退吗? 具体如何去实现
租赁的货物需要做进、销、存处理吗?
老师,请问两轮电动车租赁电池业务开什么内容的发票,具体税收分类编码是什么?
有熟悉开票业务的老师在线吗?
老师,请问预提费用,账务是怎么处理的