同学你好 红冲了然后再做蓝字发票的分录
我想请教一下,单位去年采购大部分原材料都是不开发票的,去年这些原材料也没有暂估做账,这些发票今年都来了,我就正常做账,后期查账查到这些发票,发现实际都是去年的合同,去年的磅单,去年没做账,今年做账当成本用,税务上不违规吧?
老师,您好,请问一下我们去年付货款,当时做账做的预付账款,对方去年就已经开了发票,但我们现在才收到发票,去年没入账,这个发票现在可以直接做成本费用吗?还是要调整以前年度损益
老师请问:收到三张发票共24956元,有17785元是去年的货款款,7171.6元是今年的。去年是代账公司做的没账(去年的没有做应付也没有暂估),去年的货已用掉了,今年的7171.6元暂估了,收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估,去年的怎么做账?
请教:1.这公司去年账就相当于没有。现在1.现在付款,有发票,但这发票有一部分付的是去年的货款(没做应付没暂估,材料去年已消耗),现在付的去年这部分有发票的账怎么做? 2.与这问题类似,付的之前的,但没发票,拿不回来发票
老师,公司的账刚拿回来,发现23年代账公司做的账应付账款暂估了80多万,现在代账公司让我们去开发票,公司去开票的话就是出税点,这样有没有风险
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗