同学你好 对的 需要填写进去的
去年的时候暂估了一笔费用,当时做账,借:管理费用 85000. 贷:应付账款85000. ,现在这张发票回来了,目前还没有做汇算清缴,账务要怎么处理
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
老师,您好。21年度我暂估了一笔50万的费用(借:费用,贷:应付帐款);然后22年初收到发票的时候,账务处理我直接做成了22年的当期费用了(借:费用,贷:应付帐款)。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢?
老师,去年应付账款,对方没开发票,当时做了一笔借应付账款-A公司贷银行存款,之后这笔材料款全部用了,就又做了一笔借主营业务成本贷应付账款-暂估应付款,现在这张发票回来了(发票日期是今年的),这笔费用汇算清缴填写扣除类其他项账载金额的时候需要填写进去吗
老师你好,请问公司客户对往来账,放在每月什么时间合适?如果放在每月25号,那对账期是从上月26至本月25号吗?
老师!个体工商户公户上面的钱怎么合理取出来呢
统一社会信用代码和纳税识别号是不是同一个东西?
朴老师,请问我们电商交易,有的客户需要发票,我们就开发票,但是收款都电商平台,这个应收账款应该怎么设置科目?
红冲去年的一张发票,进项税怎么做账?
转账是给了成都的京东公司,发票是北京京东公司,这个符合要求吗
我司是高企,销售软件服务,图片是我司技术人员让我提供的数据。其中利税总额是什么?数据从哪些报表获取?创新指标下的所有项目数据从哪些报表获取?
日常报销费用怎么做账
老师,企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款,只能使用企业支付宝收款?
个体户生产的该不该用公户发工资
老师,只要是去年没收到发票的账载金额都要填进去,汇算清缴前收到发票金额再填到税收金额对吗?
同学你好 对的 是这样的哦