一号转内销处理的。

老师你好 想问一下 我们是外贸公司 入账了一笔是国外客户样品的快递费用 没有正式报关单的 想问一下怎么记账 记什么会计分录呢
您好,江老师,还是出口的业务咨询您一下,是这样的情况:我司出口到客户的产品,有问题,如果我们选择让客户退货给我们,具体需要怎么操作呢?我们需要按照进口产品处理,还是客户退货给我们走报关手续?
老师,我们公司出口一批货物,没有正式报关,通过国际快递发出的,取得的进项票是普票,请问这笔交易该怎么入账?需要视同内销缴税吗?
老师,你好,我想问下。收到国外客户的样品单费用,但我们公司没有通过走报关模式出口。那我这一笔需要还是申报出口收入呢还是视同内销一样申报?
老师:咨询一下出口退税的问题1:11月份我们有一笔出口退运的报关单,一切手续都好了,现在在出口退明细数据采集还有这张报关单,那这边报关单要申报吗?怎么申报呢?2:我们24年有几笔货样广告品,有报关但是不收费的。这个进项税额要转出吗?3:有一笔跨大类申报,外销发票也开了,如果转内销的话怎么处理?
有好用的内账表格吗?
一般纳税人能给个体工商户开票吗
出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起计征房产税,请问老师,单位2025,6月1日出租房屋,租金1万元,收取6-12月 7万的房租,房产税从7月开始计算对么?租金基数是6万元对么
请问一下走出口退税报关,是不是申请退税在36个月前申请就可以了?有时间限制吗?是外贸企业
老师,我们公司都是FOB报关出口,但是有的是没有运费和港杂费发票的,因为在实际情况中是供应商直接拉货到码头上船,所以是供应商直接付款了。然后供应商将这一块费用增加在货款里,这种情况对于单证备案是不是影响很大。 如果说实际情况是这样且很难改变的情况下,我们能否修改贸易方式出口呢?这种属于那种贸易方式呢?
我们销售设备附有调试义务,我们把设备发到客户现场,开票60%,一个月内收款60%,现场由我们的员工进行调试,验收后开票40%,再收款40%,这账务怎么处理
请问老师,单位出钱给员工上的补充医疗保险,需要合并工资缴纳个税,另外当员工报销医疗费用时,支付给与员工的医疗费用也要申报个税。请问是哪个政策文件规定的呢。
老师 我公司在2023年账务处理做了固定资产200多万一次性摊销 在年度申报时没有在报表提现出来 现在可以更正申报吗
请问老师,甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题,这笔工程款专票,需要做进项税转出么?如果要转,怎么转,发票都在一张。
请问老师,我公司制作刹车片的,每月都要核算在产品物料金额,8月份在产品金额:混料存259556.25+在产品166867.3+在线料84932.78+钢背162153.22+纸盒20006.7+附件14271.29+车间库存修理包25000=732787.54元,计算8月份在产品金额目的是什么?
你好,需要转内销处理的
那出口了不退税的也一样视同内销?
那我的金额是按照哪一天的汇率算呢,毕竟我没有走报关单,走快递发出的。
你好,这个不一定有免税的,也有转那些的。
有免税的也有转内销的。需要看具体的。
你发出货物当月的第一个工作日或者当天。
你说的看具体是指什么意思?走了有报关单的就是免税的,如果没有的就是得转内销是吗?
对的,是的,是这么做的。
那我没有走报关单的这笔收入,我申报收入是什么时候都可以确认收入吗?
随便你自己决定就行。
如果有走报关单报关出口了的货物,不需要申请退税的,那我这边收入是按照出口免税申报呢还是视同内销申报,缴纳增值税呢
你好,免税的免税的,免税的,为了凑字数。
那我那一批开进来的进项发票就直接认证不抵扣?
然后不走报关视同内销的那一批,开进来的进项发票是可以认证抵扣的对吧
可以的,可以这么做的。