如果对方已经抵扣,需要给一联对方 若对方没有抵扣,不用给对方

老师,请教下,供应商给我们了发票,但是有问题,让他们红冲开了,但是现在只有发票联,我们认证联不在了,他们说记账联也给我们了,也是没找到。这个怎么办。发票验旧现在也不需要再用纸质版吧!
老师,我们开出去的发票清单有2联的,我想着给对方一联,我自己留着一联,可是现在客户说要2联,那都给对方了,那我们自己做账就没有清单啦?可是对方了又要一定要2联,他们干嘛非要2联啊?一联不是就可以了吗?
老师 ,发票冲红了,对方说让我们给他们一联,说他们要做退货,可是冲红了我们不是全部要留着做账的吗?一联也不能少吧?
老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
老师,我想问下,我在2020年11月开错了一张票,对方12月初认证了,我在之后发现错了,但是联系不上对方,就直接红冲了,最近税务局找来,说需要他们改报表,进项税转出,然后原票和红冲发票,对方税务局说应该他们公司留着,我们城市的税务局说应该我们公司留着,都让千万别给对方,那这两个票到底该谁留着?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
对方已经抵扣了的,他们给我们开了红字信息表,所以我们才开了冲红发票的额,那是给对方哪一联呢?
给对方发票联与抵扣联
老师,不是给冲红发票的一联吗?那给发票联和抵扣联不是两联了?我们留记帐联就行吗?
给发票联和抵扣联 留记账联。