借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资,这里面是应发工资 如果没有社保,这里是实际发到手的,加上个人负担的个税。
老师,缴纳了社保,然后想从员工工资里面扣,我计提分录怎么做?发放工资的时候怎么做?
计提工资,实发工资6000,有个税30,有社保450,这个会计做账分录怎么做,然后实际发放扣款的时候怎么做会计分录
老师,先用银行存款代缴个税,然后发工资时扣除,这两次分录怎么填写
请问老师,做员工工资会计分录时个税忘记了计提,发工资也忘记了扣,但是自然人个税系统又代扣代缴了个税(公司银行卡支付),不知分录怎么做呵,老师
公司的工资是本月计提,下月发放,在本月时做了工资计提,到下月时把计提的全部冲掉,然后又做了实际发放的帐,但是用的分录还是计提工资时的分录,为什么啊
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
你好老师,我想把这个电线电缆的钱放成本里面,但是我看我同事放销售费用
我想问下实务中内账都是怎么做的呢?有时候货物发出我不知道这批货物走的公户还是私户,对方要不要开票之类的,甚至生产用多少工时,多少原料都没人告我,什么数据都不知道我根本没有办法做啊,还有u盾什么都在出纳手里,我每个月才导一次流水做账,有时候老板问些什么数据,我根本就没有办法及时反应提供,这些企业都是如何做的呢?我们是新开办的企业老板不是很懂我也不知道如何做。
老师,单位社保缴纳证明在哪里下载
税金及附加都包含什么税
借应交税费个税,贷银行 就是支付给税务局的。
你们发工资,从工资里扣除, 借,应付职工薪酬工资, 贷,银行存款 应交税费个税。
个税需要计提不?还是就直接应付职工薪酬工资里包含就行了
需要 集体在工资里面。
那个税的计提分录单独做?怎么做?
借管理费用工资 贷应付职工薪酬,工资 还是在工资里面的,除非你单位承担,做到营业外支出,借营业外支出贷应交税费,个税就做这个。