您好 代扣社保个人部分是等发放工资的时候在一起做代扣的分录
老师,我们社保是当月扣上月的,工资也是当月发上月的,我们扣社保在发工资之前,记账时扣社保也做在发工资之前,所以扣社保的分录在前,发工资个人部分社保部分之后可以吗?
老师好 个人承担的社保,个税是在发放工资的时候扣下,分录里才体现,而计提工资的时候直接计提应发数就好了,不用体现个人承担的部分需要公司代扣代缴的部分,这样理解对吗?
老师你好,请问计提工资的时候,是把可以抵扣的部分的分录一起做了,还是等到次月发工资的时候再做?
你好 老师 我们两个月未发工资 工资是计提了的 然后代扣社保个人部分是不是等发放工资的时候在一起做代扣的分录
生育津贴怎么领取,社保在怀孕生产期间不能断交吗
个体户需要怎么做才可以开票
公司购买的财税课会员费,计入什么科目?
老师,我去年八万费用做到今年,去年12月份的报销单报销流程走了好久,一直拖到今年2月才报销完,再加上去年的管理费用也大,所以我就都做到今年来了,可以吗
对方两个公司在一个集团下面,一个开票一个收款可以吗?需要补什么资料
老师,请问下,别人公司给我们了一张电子商业承兑汇票然后,我们找了一家贴现的,公账上给我们打了十万,贴现利息,我们私下,给的,现在怎么做账,这张票,假设是a公司给我们的?我们的老会计说的,a公司给我们只是往来款,这个意思?现在怎么做平?这不是找银行贴现的,如果是找银行贴现的,那个贴现的利息可以做财务费用,然后说这是私下找的,让我不要体现这个给我们打钱的贴现的这个公司,现在怎么做
一般纳税人注销不过,没显示原因,窗口说他们看到跨月了需要补报7月个税。只能看到这个。我重新登录税务局,预检也是显示这个需要报才可以提交注销,问,正常来说他们看不到其他原因了,是表示问题就只有刚说得那个吗。如果还有其他原因,例如成本票不够啥的,都能一并知道吧?
老师我去年有一笔固资产,3000元,在24年6月已入账,但是当时没有入固定资产卡片,也没有进行计提,我现在应该怎么做。
之前会计的账务处理:固定资产入账是,借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793,含税金额(包含上面那个进项税额2967.34),按他的做法,这里折旧金额应该是22825.66才对。 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 这样账务处理发现固定资产折旧净值里多了2967.34(之前会计进项税额虽然抵扣了没有入账固资,我现做进项税额转出,固资入账金额增加2967.34 ,但原会计做固定资产折旧时,错误的包含了税额2967.34),现在要怎么调账。
老师你好我想咨询一下,我们家发票额度不够了,但是,货已经卖了,钱也收到了,应该怎么做账,下个月开发票了又怎么做呢
好的 谢谢老师
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