您好,对的,这个是没错的了

我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
4月购入固定资产 借固定资产 贷其他应付款 5月一次性折旧 借管理费用-折旧费 贷累计折旧 这样做对吗?
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
我公司购入的固定资产已全部通过银行存款支付了,不存在应付账款,我认为会计分录这样做:借累计折旧/固定资产折旧贷固定资产。不知道对不对?望老师指教。
购入有折旧的固定资产如何做账这样做账对吗?借固定资产(原值)应交税费-待认证进项税 贷累计折旧 银行存款
请问出口退税进项配单,找不到认证的发票,在手动录入后,自检通过了的是不是就没什么问题可以申报了呢?
请问老师,一个项目土地出让金有1亿,预计开发15万可售面积,目前只开发了两期出让金为0.3亿,可售面积为5万,那己售面积当期允许扣除的土地价款是按0.3亿,还是1亿比例算呢?己售面积占开发15万还是5万算呢
请问老师怎么在电子税务局上面更换财务负责人呢,有没有具体步骤?
老师能不能给我推荐一个与客户对账单 和客户 应收已收 未收款项表格 多谢?
老师我想问下公转私的7万,这种需要上税吗
老师,我们补缴的以前年度的增值税怎么做分录
8月份预收2万,现在不要开发票,我做无票收入吗,单独打送货单
个体工商户,7-9月营业收入51万 应纳税所得税是全额的1%还是超出30万额度后的21万缴税
供应商给我们发的货盖子盖不上,又给我们补了一些,然后这个运费就他们承担,9月这个运费已经计入销售费用里了,然后10月给付剩余货款的时候扣出来了,这个怎么处理呢。
你好老师个体户招标供应商蔬菜副食配送方案、产品质量、食材卫生管理方案怎么写