借:管理费用
贷:其他应付款-法人

公司网购,用微信或支付宝转账支付电商,请问这笔费用账务处理怎么做?转账凭证依据什么做账?
实务工作中,用支付宝或者微信购买办公用品,怎么做会计分录?
老师员工报销购买办公用品老板用微信支付怎么记
装修公司前期本公司装修费用以及采购办公室用品怎么做账?没有票据都是老板用支付宝微信支付的
公司在网上购买商品,老板用微信支付宝支付,会计分录怎么写?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
微信支付能贷其他货币资金吗?如果按老师说的贷其他应付款,那后期这个科目还需要做其他账务处理吗?
收到发票再报销给法人就可以了,相当于是法人代付了
报销给法人需要做账务处理吗?贷其他应付款后期还需要做账务处理吗? 本月购买设备 借:固定资产—生产设备 贷:其他应付款—法人 下月报销给法人: 借:其他应付款—法人 贷:银行存款—建行
这样就可以了,其他应付款冲掉了
做了其他应付款科目,后期一定要冲掉是吗?个人微信支付可不可以贷其他货币资金这个科目?
这种计入法人代付更好,是的,这个要冲的
其他应付款我再理解了,谢谢老师的帮助。上个月大征期急着报税务报表,当时也没仔细看现金流量表,这个月做七月份的账发现库存现金是负数,我找到错误原因是现金支付不够,没有做取现备用分录,
不客气,很高兴帮您
其他应付款我再理解了,谢谢老师的帮助。上个月大征期急着报税务报表,当时也没仔细看现金流量表,这个月做七月份的账发现库存现金是负数,我找到错误原因是现金支付不够,没有做取现备用分录,个人用微信支付的我都做了贷现金,现在这种情况应该怎么处理?第二季度报表都报税务了,反结帐又担心会有影响,只改付款方式,现金流量表修改一下应该问题不大吧?贷其他应付款资产负债表又会有变化,请老师指导怎么处理现金负数问题
这个税务局看得明白,是你做错了,下次申报按正确的申报就可以了
我上次申报的也是负数,关系不大,这个季度调正就可以了
老师的意思是1-6月做错的现金分录,我不用反结帐去改之前做错的现金分录是吗?这个月微信支付购买的商品等我又做成了现金支付,七月做错的可以改成贷其他应付款—法人 或贷其他货币资金是吗?
是的,是的,就是你说的这样
上个季度现金出现负数就按老师说的不改了。这个季度再调整过来,七月份没有做取现,那就只能改成借管理费用等贷其他货币资金,八月份这个月我再让老板从公账上取现出来,我再做一笔借:库存现金 贷:银行存款 以后微信支付我就用其他货币资金科目做分录,这样处理对吗?
你的**支付是计入公司货币资金,不是法人代收的吧
上个季度在现金不足的情况下贷了现金,导致库存现金为负数。这个季度准备调整现金为正数,之前我做的现金支付分录都是法人用个人账户微信支付的,这种情况我调整分录您看是不是这样:xx月凭证更正 借:库存现金 贷:其他应付款—法人(之前分录是借销售费用等贷库存现金,请老师指导我对这个分录理解的对吗?) 本月现金不足时做想冲掉上笔其他应付款:取现备用 借:库存现金—公司没有出纳现金到法人个人你看这样可以吗? 贷:银行存款—公账 这里摘要怎么写?归还法人代付款 借:其他应付款—法人 贷:库存现金—备用 谢谢老师再指导一下,理解错的地方请老师告知
你这样写没有问题,摘要写调账就可以了
请老师仔细再看看三个分录是不是没有写错啊?第一次做调账总担心会做错,麻烦您了!
可以的,这种调账只要调平就可以了,我看了分录 没有问题