您好,因为在取得积分时就从那次销售中分出来一部分作为积分的价值了啊

老师,在处理销售积分业务时,结算收入时为什么要把由于积分兑换而有可能产生的销售额减掉呢?积分兑换有可能产生的销售额不是预估的吗?为什么不按实际的销售额入账呢?
老师,请问这道题的解析给出的顾客兑换使用销售积分购买商品的分录是不是写反了,按后面括号里说的要把递延收益确认为收入,那应该是贷主营业务收入,而且前期将积分确认为递延收益的时候就是贷递延收益,那实际使用的时候应该是借递延收益吧,从这两个角度来都应该是借:递延收益,贷:主营业务收入吧?
你好老师,想咨询您一个问题,预存电费有返还的积分,积分就直接给兑换成了预存的电费,这种应该怎么进行账务处理呢,是直接冲减当月的电费,还是说计入营业外收入呢
这里他说客户实际兑换了4500积分,那应该是公司的损失,也可以说是负债才对,为什么分录会确认他为收入?有点不明白
老师像积分兑换的,为什么还要确认收入呀,不应该是兑换了收入就减少吗
,请问一下大米批发零售(不是自己生产的,)发票可以开免税吗?
老师,我们公司在省内其他地市买了一个新的项目,新项目是正在运营中的,只是一直亏损,我们公司派管理入驻帮扶,盈利和新项目创始人平分,后期人员工资各种费用报销都是我们公司支付,收入也是我们公司开发票。但是新项目收到的费用发票开给我们公司合适吗
老师,我想问下,小规模装饰公司开票税点是多少
老师,出口退税申报表撤回了,怎么撤回到最初啊,下面免抵退税申报数据还在?怎么返回去呢
老师个税申报,现在想换电脑怎么办
一般纳税人开增值税发票 抬头可以开个人名义吗?
租赁个人的车辆,用来运输,我是承租人,是看租车协议的起始时间入账,还是看发票的时间入账小规模
缴纳的土地使用税没有达到预定可使用状态之前的也是管理费用呀
老师你好!比如2025年7-12月应付租金,每月已做计提1000,分录,借:管理费用(租金)10000,贷:其他应付款(房东)10000,到12月时累计60000,房东在12月开出租金发票,但由于资金周转问题,我们要2026年3月支付,那房东这张发票先给了我们,我们2026年3月支付租金时,把这张发票合并汇款单在3月记账,借:其他应付款(房东)60000,贷:银行存款60000,这样对吗?
本年累计收入160242.83元(不含税13%),已纳税金1193.43元,未认证发票5309.73元(不含税13%),,,根据我们的成本推算,需要2.54%税负率。问现在还需开回来的含税13%进票是多少?