你好同学,那咱还给对方开发票吗?

对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师,小规模纳税人3月份买的汽车,6月份卖掉了,买时是229900元,卖掉价款是223070元对方B公司从公户转过来的(公对公转账),我司没有开发票给对方,累计折旧额是13650.3元,应该如何做会计分录,还有申报增值税申报表?
郭老师你好! 1主要业务是二手车收购进来卖出去,开了好多年, 性质是有限公司,交税身份是小规模 2.6月开始开了基本户有流水,我要从什么时候开始报税 3.如果买进来没有凭证只有转账记录可以做账吗 4.做账只有银行流水和销售发票可以做账吗 5.这个统一销售发票一般是大厅代开的吗?自己不可以开的吧? 6.我应该怎么和对方沟通,需要对方提供哪些资料,谢谢!
想请问下老师,对方爆破公司没有运输危险货品资质,所以开始买车的时候就入了我们公司,开了公司发票,从我公司对公户转了车行是235115.04元,车用了半年,计提了折旧共(分十年折旧)14694.72,期间没有代收代付费用,半年后转卖216000,请问这个过程的分录怎么做?本公司是一般纳税人差额征收,没有抵扣过进项税。
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
你在清理的时候 借固定资产清理216249.7 借累计折旧13650.3 贷,固定资产229900
借银行存款223070 贷固定资产清理216572.8 贷。应交税费,应交增值税。6497.2
借固定资产清理323.1贷,营业外收入,323.1
不给B公司开发票了,因为收款时,我借:银行存款223070,贷:应收账款-B公司,现在是不是做一笔借:应收账款-B 贷:其他业务收入 贷:应交税费-增值税?
我是不是分录做错了,我越想越糊涂了
啊,你好,你把你的分录删掉吧,按照我这个来,我这个是标准的分录,你做的那个不太正确。
那就是收到车款时,不要显示对方公司的名称,直接走固定资产清理是这个意思吗?
你好,不是哈,这是固定的分录,,你按照我那个分录来就行,我那个是标准的。
那我增值税申报表上要填无票收入的,是不是按你这个216572.8元填写?如果报表上填了无票收入,账上又没有做收入 只做了你这个标准的固定资产清理的分录,是不是账上的收入和申报表上收入不一致了?
报表填写的话,你说那个金额是对的,,然后填写方法也是对的,没事儿,这个税务局不会查你的,你放心就行哈。