你好同学,那咱还给对方开发票吗?

A公司为增值税的一般纳税人,采用一般计税方法,适用的增值税税率为13%,2019年10月份发生的有关业务资料如下:(1)销售一批商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为80000元。(2)销售一批商品,取得含增值税价款56500元,另收取包装物租金6780元。(3)销售设备配件向购买方开具,增值税普通发票,价税合计13560元,结算时给予购买方3%的现金折,结算时给予购买方3%的现金折扣(4)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款税款分别为六万元,7800元(5)共进办公室用消耗材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款税款分别为两万元,2600元(6)扩建职工食堂领用上月购进的生产用钢,一批实际成本为三万元,该批钢材在购进时已取得增值税专用发票,并在当期申报抵扣(1)请列是增值税一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额请列是增值税,一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额的公式(2)计算该公司本月的销项税额是多少计算该公司本月的销项税额是多少三,计算该公司本月进项税额的转出是多少四,计算该公司本月可申报抵扣的进项税额是多少五,该公司本月应缴纳增值税税额
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师,小规模纳税人3月份买的汽车,6月份卖掉了,买时是229900元,卖掉价款是223070元对方B公司从公户转过来的(公对公转账),我司没有开发票给对方,累计折旧额是13650.3元,应该如何做会计分录,还有申报增值税申报表?
想请问下老师,对方爆破公司没有运输危险货品资质,所以开始买车的时候就入了我们公司,开了公司发票,从我公司对公户转了车行是235115.04元,车用了半年,计提了折旧共(分十年折旧)14694.72,期间没有代收代付费用,半年后转卖216000,请问这个过程的分录怎么做?本公司是一般纳税人差额征收,没有抵扣过进项税。
我们是律所,和总公司、分公司签的1份代理合同,开票给分公司,总公司付款,需要让分公司写委托付款证明吗?
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
帐套6月份,应交税费和税务申报数据对的上,但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的,我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了,现在怎么操作合适呢?目前税确实是那么多,但是专票2张没抵扣
刚才问题问错了,就是11月份报税截止日期是哪天?
外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股权转让,100元转让出去的,在资产负债表里面,哪个位置填写数据
25年10月份征期到几号?
老师,请问一下建筑行业开具发完也就是确认应收会计分录,收到供应商的会计分录
外贸企业的出口退税,然后进项税每个每种数量都多开80,然后这样配单会剩一点点,会不会有什么问题吗,
你好老师,有没有关于企业所得税免税的税收相关政策
你在清理的时候 借固定资产清理216249.7 借累计折旧13650.3 贷,固定资产229900
借银行存款223070 贷固定资产清理216572.8 贷。应交税费,应交增值税。6497.2
借固定资产清理323.1贷,营业外收入,323.1
不给B公司开发票了,因为收款时,我借:银行存款223070,贷:应收账款-B公司,现在是不是做一笔借:应收账款-B 贷:其他业务收入 贷:应交税费-增值税?
我是不是分录做错了,我越想越糊涂了
啊,你好,你把你的分录删掉吧,按照我这个来,我这个是标准的分录,你做的那个不太正确。
那就是收到车款时,不要显示对方公司的名称,直接走固定资产清理是这个意思吗?
你好,不是哈,这是固定的分录,,你按照我那个分录来就行,我那个是标准的。
那我增值税申报表上要填无票收入的,是不是按你这个216572.8元填写?如果报表上填了无票收入,账上又没有做收入 只做了你这个标准的固定资产清理的分录,是不是账上的收入和申报表上收入不一致了?
报表填写的话,你说那个金额是对的,,然后填写方法也是对的,没事儿,这个税务局不会查你的,你放心就行哈。