你好!你可以借工程施工-合同成本-材料费 贷库存商品
老师,请问一下,我们公司是做钢结构的,开票也是钢结构,都没有进项购买发票进来,就一直开票出去,我们这个需要结转成本吗?可以暂估结转成本吗?
老师你好!钢结构工程,我单位开出的是建筑服务·工程款发票。成本票是金属制品*钢构件的材料票,其他发票是税务局代开的钢结构工程发票,这是劳务票,服务名称能这么写吗?谢谢!
老师你好,我们是做钢结构加工的,开了钢结构发票的结转成本,做到库存商品-钢结构,那请问我有的开了劳务票和工程票,怎么结转成本,
老师我们是做钢结构加工的,有的项目也开了一些9个点工程票出去了,请问这工程票怎么结转啊
老师你好请问我们是做钢结构,做钢结构开加工发票,另还有检测费,,请问我们这边不能单独开检测费发票吧
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
别人开给我的,我是借:工程施工-材料费 贷:应付 借:主营成本 贷:工程施工-材料费 现在是我开出去的工程发票和劳务发票怎么结转成本
你好!就是你上面说的。比如劳务费,借主营业务成本 贷应付职工薪酬/工程施工-合同成本-人工费
这个要不要做产品入库的
你好!这个可以不用做产品了
那我前面做借:应收账款 贷:主营收入 那后面结转:工程施工-人工费这个怎么平了
你好,你可以借主营业务成本,贷工程施工人工费。
老师您能不能帮我写一个全套的劳务发票和工程发票的账务处理啊,麻烦了
借:应收 贷:主营收入 借:银行 贷:应收 结转成本借:主营成本 贷:工程施工-人工费 那这里的人工费不是平不了吗?
你好,你还有一个借工程施工-人工, 贷应付账款或者应付职工薪酬
老师,我这些直接都做:库存商品-钢结构里行不行
你好你是打算怎么做会计分录呢?
上面那个太复杂了,库存商品-钢结构贷:生产成本-制造费用贷生产成本原材料,行不行
你好!可以。至少内账可以
我们不做内账,只做外账
你好外账的话,这样子不太规范。虽然最终是一样的结果,但是做法不太规范。
老师应付职工薪酬做到这里来了,那部分工资表里还要不要体现啊
你好,如果是自己公司的员工是计入应付职工薪酬,工资表上是要体现的。
那这样不就计重复了
你好这个没有重复啊。你进入了工程施工就不用再计入费用了。。