你好,当时怎么做的?借管理费用代累计折旧吗?如果是的话,借累计折旧借管理费用负数
老师:我发现前2个月累计折旧折多了,这个月怎么冲呀?我前面做的分录是借:主营业务成本,贷:累计折旧!我这个月怎么做会计分录才能把多做的冲回?
老师您好我想问事业单位用不用计提折旧,如果不计提怎么冲回?我做分录的时候是借:业务活动费用790000 贷:固定资产累计折旧790000,我计提了10个月了?
老师您好!请问一下上月多计提房产土地税了,这个月要冲回如何做分录
请问老师,多计提的代扣社保如何冲回,会计分录怎么写?
老师您好!请问我5月和6月的折旧费多计提了,应该怎么做处理?会计分录是怎么做?
老师,公司卖运营车辆,怎么开发票
老师您好,我公司是市政园林公司,近来公司断断续续采购几台2000元左右的割草机,我问过使用人员,说这类资产易损坏,基本每年都在更新,请问我需要做固定资产分摊折旧吗?
全年一次性奖金是每个月都可以报么 还是一年一报
出口退税状态查询周一勾选的 为什么现在还没办法查到
老师,这边的园区签了租赁的,后面由于对方原因,不续租了,收到的违约金怎么入账,小规模公司
您好,净资产填报哪个金额?
老师,以个体户入股是不是需要两个主体? 以公司名义入股是一个主体就可以了还是也需要两个主体
老师,如果是半路出家的会计,被 问到为什么从事这一行业,有什么好的说辞吗,学历不行,但是有工作经验
老师,你好,我们两个不同做账软件做账,利息收入是放在财务费用-利息费用的借方负数,但是两个做账软件的利润表里面出现的数据不一样,因为还有手续费,一个软件利润表财务费用这一栏只显示了手续费这部分数据,另外一个财务费用显示的是减去利息的数据,这是为什么?
老师科目余额表中,应交税费借方有余额,但是在税务申报表中,跟期末留抵税额对不上怎么办?
郭老师:当时的会计分录是:借:管理费用,贷累计折旧,我做冲销时可以借管理费用负数,贷累计折旧负数吗?
可以的,可以这么做的。
我是金蝶迷你版,如果做借累计折旧,借管理费用负数,对报表有影响吗?
你好,这个没有影响的。