你好,这个药就具体原因的要符合,比如说坏账这种可以扣。

老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
老师,请问一下应付款余额和实际余额不符,需要调整正确,都是很久时间的,原因无从查起。我这里做的营业外收支调整的,明年汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
老师,请问一下以前年底的应付款差额对不上现在调整为营业外支出。汇算清缴的时候需要纳税调增吗
请问应付账款期初借方余额调整,记入到营业外支出——非常损失,汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师请教一下,付给供应商的预付款取消订单了,预付款收不回来转营业外支出,没有发票,汇算清缴的时候需要纳税调增吗
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
是支付款,时间太久了,没有查到供应商是否开票,供应商也不愿意查。所以就做营业外支出调整的
那咱们有没有收到商品和服务呢?
有收到商品
那就正常的入账就可以了,没有发票的汇算清缴纳税调整就行了。
时间太久了,不知道什么东西,问其他人也搞不清楚,更没有送货单这些单据。所以就直接用营业外支出调整的
你好 收到了不能这样处理的
这么久的事情都搞不清楚,现在也能只能调整为营业外支出、
那你一定要这样调整的,那也行,但是他不准确。
时间太久了,原因查不出来了,那这样明年需要纳税调增吗
你好,这个没有真实证明的,需要纳税调整的。
好的,谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。