你好,有收不回来的证明吗?比如对方破产出现。

老师你好,如果应付账款要清掉的话。应付余额在借方,调整到营业外支出。应付余额在贷方,调整到营业外收入。汇算清缴时,营业外支出剔出来。剔出的这部分怎么解决?
老师,您好,记入营业外支出的坏账损失,所得税汇算清缴时要做纳税调增吗
老师,请问一下应付款余额和实际余额不符,需要调整正确,都是很久时间的,原因无从查起。我这里做的营业外收支调整的,明年汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
老师,请问一下以前年底的应付款差额对不上现在调整为营业外支出。汇算清缴的时候需要纳税调增吗
请问应付账款期初借方余额调整,记入到营业外支出——非常损失,汇算清缴时需要纳税调增吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
没有,都是一些老账了,所以,做了一些往来的调账
你好,需要纳税调整。
是否在“纳税调整项目明细表”第30行,账载金额填金额,税收金额填0
105090这个表格里面去填写。
老师,请明示一下,这个表格的第几行填入?
你好,你截图这个表格吧,记不住是哪几行。
就是这张表
填入到第几行,第几列,请老师明示
二行第一列里面填写的。
第二行里面,你看一下你们是什么时间的。