参考申报,大致差不多就行。级数 全年应纳税所得额 税率 速算扣除数 1 不超过30000 5% 2 超过30000至90000的部分 10% 1500 3 超过90000至300000的部分 20% 10500 4 超过300000至500000的部分 30% 40500. 5 超过500000的部分 35% 65500

您好,老师,我现在的营业收入是12229865.19元,营业成本是10679707.26元,利润总额是652883.94元,那我要交多少企业所得税呢?税负率是多少
老师你好,我们是个体户,2022 年开票是 436 万多,今天税务局查账说我们成本票不够,让我们在补 22000的税,我问税务局交按几个点,他回复我说个税减半,我不知道我应该调增多少钱的利润?
老师你好,我们是个体户,去年的利润是 36090 元,交税是 1055 元,现在税务让我在补21000 元税,我该调增多少钱的利润呢?
老师你好,我们开票出去金额11834.86元,销项税额1065.14元,开回进项发票金额10388元,进项税934.92元,税负是1.1%,需交增值税130.22元,城建税4.56元,这样子我的利润是多少呢?多少个点,怎么算呢?
你好,我的个体户11月注册的 ,23年利润是490099.01元,我需要交多少个人生产经营所得税
目前四线城市财务有多少工资啊?
电子税务局首次忘了申报导致逾期是指的每个企业从开始成立只有一次机会,还是说每年都有一次?
请问老师收到妈妈岗补贴如何做分录?
老师,我们是商贸公司,每进一批货会有不同的返利,但是没有固定比例,但是我们入库的时候是按包含返利的单价入库的,我这种怎么算利润呢?有没有另外的模版
红字发票怎么记账,可以和蓝字发票一起记账吗
老师,总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消,直接将资产负债表简单加总的,26年接手后如果做抵消的话,是将本期总分公司之间的往来抵消,还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀?
老师,请问公司的办公家具二手的处理,对方要开发票,可以开吗?开的话开什么内容呢?
老师,公司是劳务派遣公司,是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗?
公司出售固定资产,汽车开发票的时候是开什么名称?
老师,报关单是CIF价 运费3400 保费25 ,总价37577 .客户是不是应该付37577 然后我们再帮他付运保费
同学您好,这道题的计算公式是:(21000+10500)/0.2=157500
那比如我我调增 20 万利润,20万✖️20%-10500=29500✖️0.5=14750元这个数是我需要补的税吗?
你说的可以享受50%优惠这种是可以的。但还是要与税局达成一致,不足又得麻烦
嗯嗯,我问税务局税点,她说个税减半,是这样回复的?
你好,可以的,确认过就可以 没问题
好的,老师,就是这么算是吧那之前的利润需要加上再这样重新算吗?
可以把以前的可以把以前的利润加起来计算所得税之后减去以前交的
那以前的利润是 36090+调增利润是 232000=268090×20%-10500=43118×减半 0.5=21559-之前交的 1054=20205 元,是这样算吗?
学员您好,是的,对的
好的,老师,那一般像这种补税的,需要把之前的利润加进去重新算吗?我也不知道税务的系统怎么算,第一次补交
是的没错, 是这样的,测算更准一些
嗯嗯,就是把以前的利润再加上调增的利润+在一起,再重新算交多少税,然后再补交?
学员您好,是的,对的
好的,谢谢老师[玫瑰][玫瑰]
不客气,有空给五星好评。