早 对的 属于生活性服务的,他们是生活服务行业

餐饮业是属于生活服务业餐饮住宿业2023年享受10%的加计抵减的吗?
郭老师早上好,酒店住宿和餐饮属于生活性服务业是吗
老师好,我们公司是做会展服务的,一场会议的酒店场地、住宿都是为会展服务产生的成本,同时在酒店的餐费也是,但这部分餐费我要怎么下账呢?也做主营业务成本—活动餐费吗?
老师,酒店服务业,我们的营业执照上面有餐饮服务,请问老板给厨房买的菜,如果取得了发票可以用做成本吗,但是我们没有开过餐饮发票,都是住宿发票
酒店行业,销项发票开票是住宿费,实际会有赠送早餐或者销售早餐行为,账务处理是分开核算客房和餐厅,这属于混合销售吗?税务上餐厅的进项成本可以抵扣吗?
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
嗯,那一般纳税人加计抵减10%
对的 可以享受这个
郭老师,今年的所得税政策是怎样啊
小型微利企业利润300万以内的5% 超过的全额25%
没有100内,100-200那个区分了是吧老师。老师小型微利企业标准是什么,我在网上搜标准不一样呢
是的 利润300万以内 人数300人以内 资产5000万以内
嗯嗯,老师,小规模达到什么标准就必须要转成一般纳税人啊
你好连续累积12个月销售额达500万