需要红字冲销记录退费

老师,九月份记账,借:管理费用,贷:其他应付款,但是十月份用公户给对方回款了,我该怎么冲销这个分录,可以借,其他应付款,贷银行存款?
请问,假如2021年一笔分录记成 借:管理费用 贷:现金 现在发现是银行支付,要调整的话,是应该整笔分录红冲后,再做新的?还是可以直接调整为如下: 借:现金 贷:应付账款
老师好,想问下安装费付费了,让对方退费,再重新付费记录对方新收款单位,记账应如何记,借管理费用,贷银行存款,需要红字冲销记录退费吗
老师,刚刚查明,20年发生的租赁场地费,收到对方普票,借 管理费用,贷应付账款,后因疫情取消,21年对方已将发票红冲,我单位账上没有红冲记录,我该怎么处理,会计分录借管理费 负数,贷应付账款 负数,还是以前年度损益调整,会计分录怎么写?
你好,老师,新公司开户办理银行业务的开户费用是我自己垫付的,这要如何记帐呢?借财务费用-其他105 贷其他应付款-A员工105 待公户有钱了,借:其他应付款 贷银行存款对吗
公司生产的产品有出口和内销,进项勾选分配这块怎么区分进行申请退税?
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
净收益为什么最后那里要20除以360没明白
有没有在深圳地区的老师,在社保网页添加了新员工,去社保费管理客户端 添加社保工资填报时 提示不通过 原因是:该人员无效,或无有效险种,但是回到社保网页查询时 提示该员工已经在本单元 正常参保,怎么处理呢
国家税务总局2011年第25号公告是否失效,根据这条我司存在1960元坏账能否企业所得税前扣除
郭老师,怎么等比例减资,实缴和认缴有差别吗,比如我们注册1000万,现在想减到100万
老师,那怎么写呢,借银行存款,贷安装费(红字)吗,原始凭证付款跟退款沾在一起?
借银行存款,借安装费(红字) 附退款银行回单