您好,红冲不用附件,正数凭证后附发票,你红冲和正数做一起就可以了

我和供应商之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份供应商送货,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估,做到账实相符,但是我想问实务中,真的是企业都会选择暂估这种模式吗?有没有一些实际点的回复呢?
老师,我们是酒店,由于1月份文件没下来,顾客1月份开的发票是3个点的专票,后来文件下来说的2023年专票是1个点,现在人家联系我们说要让我们把前面那张冲红,重新开一张,但是之前的票没有拿回来,怎么办呢
7月份做的开办费20000票没有拿回来8月份回的票。是把8月份的票付7月份后面还是
7月份做的开办费20000票没有拿回来8月份回的票。红虫后面附件付什么。因为是外账
老师好~!公司7月份帐务有一票外贸的进项发票错误,但因为发票错误的时间已是8月中旬,无法重新开具,因此将错就错,按错误发票入了帐,8月份收到红字发票,冲回,但是帐面库存出现负数,请问怎么办?
对了,老师昨天做了中级经济法万人模考 只做了单多判,50分,看到简答题就害怕,感觉简答题无从下手怎么办?
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?