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为什么会计分录不是:借:营业收入400 贷:营业成本300 贷:存货100

为什么会计分录不是:借:营业收入400  贷:营业成本300  贷:存货100
为什么会计分录不是:借:营业收入400  贷:营业成本300  贷:存货100
2023-08-13 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-13 16:11

你好,学员,如果子公司没有对外出售的话,贷方存货100的,现在是出售了一半,所以贷方存货是50

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快账用户5445 追问 2023-08-13 16:18

成本:100件*3万=300万,卖了50件*3=150万 ,那还剩150万,解析的350万怎么来的

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齐红老师 解答 2023-08-13 16:25

母公司出售成本的300,加上子公司出售多结转的50的

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快账用户5445 追问 2023-08-13 16:35

卖了50件,子公司成本应该是是50*4=200万,销售收入50*5=250万

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齐红老师 解答 2023-08-13 16:36

卖了50件,子公司成本应该是是50*4=200万,销售收入50*5=250万 实际真实成本是50*3=150,多了200-150=50 所以贷方抵消就是营业成本母公司的300%2B子公司多的50

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快账用户5445 追问 2023-08-13 16:37

还是理解为解析的分录金额

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齐红老师 解答 2023-08-13 16:38

抵消的营业成本的话,就是按照老师的

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快账用户5445 追问 2023-08-13 16:48

哦哦明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-13 16:55

不客气,学员,周末愉快

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你好,学员,如果子公司没有对外出售的话,贷方存货100的,现在是出售了一半,所以贷方存货是50
2023-08-13
您好。是的,您的理解非常正确
2024-03-14
您好,因为300属于未实现内部交易,虚增了300的利润,同时虚增了存货300,因此贷存货300,同时损益也减少了300。
2022-07-18
同学你好 您写的分录是期末还有20万元存货未实现内部销售利润未实现。 如果下年对外销售了 下年的合并交易,借:年初未分配利润 贷:营业成本。
2022-08-31
您好,这个的话,因为要看他内部交易的具体事项,对应的是什么资产这个
2024-08-21
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