同学,你好,可以的,你得问对方有没有抵扣,如果抵扣了,红字信息表是对方填写。
老师,我们的销售方会不定时的给到我们一些销售返利和支持之类的优惠政策,每次都是让我们开具折扣折让的红字信息表,然后开红字发票的那部分会冲减主营业务成本,但是在2月份的时候有一个形象建店支持,我也开了红字信息表,但是到这个月我才知道这个建店支持是我们店前期投入的后来又返还的,这种情况需要开红字信息表吗,需要开的话还用冲减成本吗,因为一冲减交的所得税太多了,还请老师给一个合理的建议
老师,公司跟银行签订的合同,开票都是分行名义开的,但是现在是打款进来的是下边的支行,因为有可能是跟我们公司采购的产品实际是下边支行在用,只是支行没有权限可以单独采购物品要通过分行,那现在开票全部开给分行,但是打款是支行,这个要怎么区分冲掉开票金额,不能改采购方信息因为中标就是分行的信息。现在做账要怎么细分出来呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
硬件+嵌入式软件合并一个产品销售;硬件销售额 = 硬件成本 × (1 + 10%) 这个公式是税法规定的吗?主板委外加工,收回后企业自己录程序,再自已贴标包装等,后出售。所以软件成本是录程序的这个人工+自己开发的程序,没有进项,即征即退:软件销售收入*13%-软件销售收入*3%=实际退回的税?
23年1月1日,甲公司租入办公用建筑物,租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定,该交易属于税法上的经营租赁,甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除,每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣,甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,不考虑其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 老师先接手,稍后给你参考答案
一般征收13%混凝土销售公司,可以委托简易征收3%的搅拌站加工混凝土并取得加工费发票吗
4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提,想换其他颜色,电子发票可以冲红么?会有记录影响二次销售么?
老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
23年1月1日,甲公司租入办公用建筑物,租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定,该交易属于税法上的经营租赁,甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除,每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣,甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,不考虑其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债=45×(P/A,5.04%,7)=260(万元) 借:使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷:租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借:递延所得税资产 65(260×25%) 贷:递延所得税负债 66.25[(26
老师:红字信息表部分冲红怎么填信息表呢?我之前填的是红字全额的信息表?
同学,你好,你看一下这个教程 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NDQxNzE2OA==&mid=2247561468&idx=4&sn=63b881fe6cac191d674cd5d5909a97e0&chksm=ec609683db171f95e8f281fd5e49fb1016cf76e779c89aa1a16fac3d7a8021a84d96490e1ca3&scene=27
老师:这文件我也打不开,还有别的发法没有?
你多换几个浏览器试试啊,这种帖子不多 或者,你自己度娘一下 红字信息表可以部分红冲吗
复制粘贴不好使,我要填红字发票信息表就得填这发票代码和发票代码,是整个这张发票的内容,那我是部分冲啊?
你今系统试过了吗?你填好后,系统能不能带出货物清单?每一项清单有没有勾选框? 你进系统试一下再说。
老师:我要填红字发票信息表,就表示整个这张发票都冲了吧?到红字发票界面那红字信息表就都填完了呀?
哦,好的,我刚才我问了12366,不能部分红冲,只能全部红冲再开具正确的蓝字发票