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老师请问这种计提的运费,发票来了需要冲掉吗??计提的时候是价税合计的

老师请问这种计提的运费,发票来了需要冲掉吗??计提的时候是价税合计的
2023-08-14 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 11:33

对的,是的,红冲之前的在做发票的。

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快账用户3102 追问 2023-08-14 12:01

他之前的没有对应冲,这样冲可以吗?请问是在拿到发票的时候冲还是付款的时候冲?

他之前的没有对应冲,这样冲可以吗?请问是在拿到发票的时候冲还是付款的时候冲?
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齐红老师 解答 2023-08-14 12:05

可以的,拿到发票之后才可以做。

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快账用户3102 追问 2023-08-14 12:07

可以不用一一对应冲,可以直接这样冲?

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:07

你好,你这个就是一一对冲的,只不过是你是合在一块儿。

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快账用户3102 追问 2023-08-14 12:10

我冲的时候是原分录全部红字,借:制造费用等红字 贷:其他应付款红字,再写个正常的分录。他这里少了个借:其他应付款负数,贷:其他应付款 ,他这样更好是吗?

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:12

你好,不对,你应该做借制造费用,应交税费,应交增值税进项贷其他应付款才对。第二个。

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快账用户3102 追问 2023-08-14 12:23

我重新写的时候写的是你这样的分录,我现在想问的是他这样充可不可以?按照原来的全部红冲,然后写正常的分录

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:23

可以的,没有问题的。

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快账用户3102 追问 2023-08-14 12:24

那就按他的这样冲,没必要像书上那样全部冲了再写正常的是吧

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:26

对的是的,他直接调整的差额。

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对的,是的,红冲之前的在做发票的。
2023-08-14
你好 这个是先红冲原来的分录,然后再做正确的分录的 就是你按照发票的金额来做的
2022-12-20
你好同学,咱们一般,十月份冲掉以后重新计提就可以的。如果说九月份的账目没有结束的话,可以在九月份冲,如果九月份账务已经结账了,就在十月份冲就可以了。
2022-12-02
今年收到发票需要把原来的那张计提冲掉,再重新做有票的分录
2022-06-06
学员朋友您好,一般要多计提的部分单独做过负数分录呢?
2023-08-11
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