同学,你好 个人付款了,那公司有把钱打给个人吗?

老师咨询你一个问题 之前年度应收账款未挂账,当时直接用现金收款了,今年补做银行账,发现应收款都收回来了,没办法下账,财务软件也换过了,这要怎么解决呢,当时开票也确认收入了,也交税了,因为后期还有款项没有收回了,挂账金额不对,所以想调整正确
咨询一下,之前代账公司挂了一个应付账款,明细科目是个人,后来这个人开了发票回来报销,但发票抬头开的是单位的名字了,但因为当时没填报销单,所以代账公司就挂了单位的往来,所以导致个人名下的这笔账没冲掉,反而增加了和对方单位的往来,这种现象要怎么做处理?
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
老师请问一下小规模纳税人公司账上挂的其他应收款其他应付款金额都比较大,也不是同一个往来单位或个人。这种的都是以前几年前遗留的问题。现在也没个对证。我这边怎么能在符合税法的前提下给把这些往来遗留处理了呢?
之前代账公司挂了一个应付账款,明细科目是个人,后来这个人开了发票回来报销,但发票抬头开的是单位的名字了,但因为当时没填报销单,所以代账公司就挂了单位的往来,所以导致个人名下的这笔账没冲掉,反而增加了和对方单位的往来,这种现象要怎么做处理?
老师,我们公司有请临时工的,工资是日结工的,目前基本固定两个人,那我们这种能不能按零星支出处理
老师,11月份有一个技术开发费用,11月18日从对公转给他了,我放在12月申报工资薪金时填报了。但是做账的话,我不确定了,一般是11月底计提,12月发放。这个要怎么做账呢
那我问下交的社保费应该计入营业税金及附加还是管理费用呢
请问老师,申报表补税做了无票收入,账上需不需做?开了票做反冲吗?
老师 我们是一般纳税人 客户购买了我们的托盘 但是客户想要普票 还不想赚钱到我们公户 这种怎么办
你好老师,请问一下。我们公司是经贸有限公司。一般纳税人,开纸质发票的时候每个月可以开100万。但是开电子发票后,我每个月基本都开十多万。这个月我想多开但是发票开不出来,限额了。我是找到专管员可以申请吗?上个月申请的是临时的。但是我以后每个月也会开的多怎么办呢。
老师您好孕婴是个体户查账征收,然后她进货都没有发票只有收据这样行吗,是不是这样不行没发票就入不了帐
老师,跨境电商确认收入都是按净额来确认的吗?收入减去平台佣金,平台推广等。我们国内电商很多老师说是按收支2条线来核算的
税务局专管员要我查询成本票有多少无票成本,他金四系统 统计我大概多少是没有成本发票的,我想问下交的社保费完税凭证是发票吗,会统计在税务局系统里吗,如果不算 我把这个社保费给专管员看,证明我交了的
老师,请问下,贷款,需要公司都要有什么?
没有之前财务不健全也没人管。就一直账上挂的呢。现在法人也提供不了以前已经付过款的凭证了,
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
老师这个以前年度损益调整有二级明细吗?这种的年度所得税申报的时候还用做啥账务调整吗?
同学,你好 没有二级科目 不用调整
老师那如果账上应付账款是借方余额。已经挂了好几年了。也是没法处理了这种情况应该怎么调整账务?用哪个科目呢
同学,你好 借:营业外支出 贷:应付账款
这个没单据可以直接做营业外支出是吗?年底需要调整啥不?
同学,你好 附件的话,写一张说明