同学您好,借:管理费用等科目负数,贷:应付职工薪酬负数,借:其他应付款,贷应付职工薪酬

关于生育津贴会计处理方式如下图 生育津贴冲抵人工成本,在员工休产假期间公司按月发放工资,并申报个税,现在收到生育津贴后冲抵人工成本,冲抵后管理费用~工资金额就与个税系统中不一致了,这种情况是修改个税申报系统还是不修改?账上和个税系统中数据有差异是否正常?有差异会不会引起税务风控呢?
老师,员工的生育津贴我们每个月通过发工资的形式发给员工了。也申报了个税。生育津贴到了之后,我们先挂了其他应付款,后面要怎么做账呀?
想问一下生育津贴申报了工资但前几个月医疗机构已发了津贴到公司账户上了这个月申报了工资要怎么对冲掉其他应付?
请问一下老师,公司员工生小孩了去社保局申请生育津贴到公司账户上了一万元,这个钱是要全部支付给员工的对吗?公司收到社保局的这笔生育津贴时该怎么做分录呢?
想问一下当月公户收到员工生育津贴,当月发放给员工,实际也申报了工资(工资+生育津贴)那要怎么做账尼
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税