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请问小规模纳税人二季度多确认收入,更正申报后多交的税如何处理,可以不退税直接抵扣本月税款吗

2023-08-14 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 12:23

你好,可以留下期抵扣的

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快账用户3215 追问 2023-08-14 12:26

多缴的税会在申报表中体现吗,还是扣钱的时候自动抵

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:28

会的,但是有的时候系统会延迟,要到后面的季度才显示出来

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快账用户3215 追问 2023-08-14 12:30

我们8月转一般纳税人,这次要报7月份的增值税,但是申报表没有显示

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:31

是阿,你这个是有延迟的

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快账用户3215 追问 2023-08-14 12:32

明天最后一天,延迟这种情况一般怎么处理啊

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:33

不处理阿,税务局那边也没办法那么块给出数据的

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快账用户3215 追问 2023-08-14 12:34

那这次报税钱会多交么

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:37

是的,你这个会多交的

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你好,可以留下期抵扣的
2023-08-14
你好,你看下更正之后是自动留底了吗?自动留底了的可以。
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对了,小规模的话不能填负数,你可以考虑在开票的时候申报。
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同学你好, 第1问:不需要更正去年的季度申报表 第2问:直接把正确的金额填写在清算套表里 第3问:代账公司填写正确
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你好,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税 然后结转 借:应交税费—应交增值税,贷:以前年度损益调整—营业外收入 提供正确的年度申报表,去税局做更正申报 
2023-04-05
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