你好,这个联系税局12366是退回,还是直接空白作废?
请问下老师,我们现在要实行全电票试点,税务通知我们要弄全电发票,我们该具体怎么操作,现有手里还有未开具的电子专用发票和普票共计45份,是不是要退回税务去呢?
现在税务局老师通知要缴销税控盘,库存还有400多张发票,我现在要怎么操作老师,具体一点
老师现在接到通知要去缴销税控盘,现在还有400多张发票,我现在要怎么操作
老师我今天去税务局缴销税控盘,但是税务老师还还没数电发票核定,现在要怎么办
老师,你好!我司是做成品油销售的,之前开票税控盘里面有库存500吨的库存,我们已经做了无票收入申报了,现在做全票试点,需要把数控盘的库存清零,这个要怎样操作啊
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,我买地按啥交印花税
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
请问3月底接手的账,利润表怎么衔接过来
空白作废怎么操作
点作废,选空白作废就是了
电子税务局上可以操作吗,给我们发的信息是在电子税务局上缴销空白发票
就是在你的开票系统操作的