看有没有原始凭证 摘要里面写清楚就可以

老师我们是开票做收入的,没有用完工比做收入的,现在我们公司需要这个月缴纳增值税50万。我就要把后面的工程款先开了交税,不用给业主拿去的,现在不确定具体开票金额,到时候是要冲红的。想问一下现在开票金额我是100万一张开还是金额小点开,到时候是不是要对应冲红,对应开出真确的金额呢?那工程款肯定是分批拿的。
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师,做了收入,但是忘记开票了,次月吧该笔收入做了冲红了,无票收入的那笔该拿啥作为附件,我们属于工程类企业,钱是上级单位拨给我们的,一次给了整个项目的建设资金,我们只要给开够足额的票就行,什么时候开,开多少不做要求,,我们本月只开了一小部分,我们不具体施工
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师个体户有印花税吗
老师,个人所得税APP汇算清缴如果有退税,会自动退吗?还是说要点哪里?
美团,携程收的服务费,就是一笔钱订单按比例收取一笔服务费,\'这个要按税法规定那个手续费佣金超过5%不能税前扣除么?
老师我们是个铁五卖菜的到农民那里进菜我们自己可以开进货票吗这个怎么做呢
季报里的职工薪酬最后合计跟财务软件里那个数要一致
老师好!建筑工程公司,高速公路维护项目,现在要开9个点的工程服务发票金额含30万给甲方收款,请问我们需要拿什么样的成本发票回公司做成本呢?怎么算要拿多少金额成本发票回来呢
劳务派遣,用工单位给对方打的残保金这块,是算到他们收的管理费当中么,他们开票不是只能扣工资,社保,福利费么?那在实务当中残保金,工会经费是咋处理的
老师我们是建筑公司,进项票是不是必须是这个工程名称是这个工程用的才能抵扣,还是别的工程用的也可以抵扣
老师,我的一个朋友,给别人当了法人,有啥事吗?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
没有原始凭证,摘要就写了确认什么什么收入,我们之前签了合同,一次给多少钱,最终给多少钱的票这种,不具体施工,确认收入也不是根据计量来的,而是自己企业看情况开票
红冲xx月份收入 可以根据完工进度 没关系啊
不管是根据啥,现在是没有相关的东西作为附件,可以没有附件吗?
你好,红冲可以的,红冲可以没有原始凭证。
那就是被冲的那笔凭证也可以没有原始凭证吗?
的,是的,是这么做,是这么理解的。