在的具体的什么问题。

老师,24年收到的成本票已入账,在25年对方红冲了,那我们作为受票方需要把这部分调整出来吧?那他在24年修改申报,还是直接在今年做红冲呢?
有个人的往来要倒账 其他应收款挂的他的名字 能不能转给法人 法人转给他然后他还回公司 这样倒一下可以吗
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
从今年开始个人借款利息不用算增值税了对么
老师好,公司25年10月签的合同服务期限自26年1月1日至26年12月31日,合同印花税是从26年1月申报吗?
计提员工工资社保费会计分录
老师,我是小规模纳税人开的普票是1%,但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的,就按这样就行对吧,这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师,投资款申报印花税选哪个
老师好,企业会计准则,确认坏账的会计处理怎么做?
我有个固定资产重复折旧,要怎么处理,是包含在另一个固定资产里了,又单独计提折旧
已提三个月了
红冲就可以的,这个有跨年的吗?小企业会计准则还是企业会计准则做账的?
小企业会计准则,不跨年
那你直接借累计折旧,借管理费用负数等。
对着原来那个折旧,负数就行
两个都是借吗?
是的,管理费用是一个负数,是在借方,借方负数就表示贷方。
得了 谢谢啦
不用客气,工作愉快