借:预付账款17 贷:银行存款17 借:在建工程 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款17 预付账款17

老师好 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 上个月收到上家预付工程款30万 未开票 账目做的是预付款 刚刚开工需要购买材料 这个月工程按进度计价,计价金额15万 但因之前有预付的30万 所以该次计价直接从预付款里面抵 同时本次需要把预付款30万开票出来 那么我做账的时候 本次确认收入 是收入15万还是30万呢?
冉老师郭老师好!请问工厂装修,现阶段为已装修未装完。装修合同总费用是1500万,公司已支付了600万,因对方未开票,支付款都是挂在了预付账款上面,如果现在想把已付的600万预付账款转到在建工程上面,应该依据什么单据来处理(注对方只开了50万发票)
F公司2020年9月期初资产负债表显示资产总额1100万元,所有者权益总额700万元,债权人权益总额400万元。本期发生经济业务如下。1大地公司欲购买本企业价值30000的商品收到B公司支付的50%的订货款。2购买需安装设备一台价值18万元,安装费1万元,以银行存款支付款项,设备安装中。3收回客户前欠货款2万元,存入银行。4根据购销合同开出面值50000元的转账支票,向本市大华公司预付购买C材料贷款。5职工王某出差预借差旅费3000元,以现金支付。6从银行借入短期借款100万元。7将资本公积50000元转化为实收资本。8前述大华公司的C材料验收入库。货款未付。运费100元,款已付。货到入库。9购入甲材料200公斤,单价15元公斤,货款未付。运费100元,要求②编制各项经济业务的会计分录。
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
老师,早上好!请问公司安装管道燃气的安装费 分两期付款,预付款50%、尾款50% ;总金额34万。这个工程款要怎么入账
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
完工之后在建工程要转入什么科目
需要转入固定资产的哈