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我开给甲方9个点的100万(不含税金额917431.19,税额82568.81),分包开给我们1个点的10万(不含税金额99009.9,税额990.1),具体是如何算增值税和所得税,麻烦列下具体步骤

2023-08-15 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-15 11:48

增值税是82568.81-990.1这样算销项 所得税是毛利乘以税率

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快账用户8509 追问 2023-08-15 11:49

外地预缴税金差额计税,具体是如何算的

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齐红老师 解答 2023-08-15 11:52

同学你好 这个是增值税百分之二

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增值税是82568.81-990.1这样算销项 所得税是毛利乘以税率
2023-08-15
你好;应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1%2B9%)×2% 、按照这个计算 ;  而企业所得税 =不含税收入*预征率0.2%。
2023-08-15
那签订合同的时候,他发票上面的不含税金额是多少 你在合同里面写上多少 假设就是98万,那就是不含税金额98万。然后再约定好了税率税额就行。
2024-08-26
你好,预交可以 自己企业所在地不可以 如果100万和20万都是加税合计的话 100-20)/1.09*2%
2022-06-29
您好,这样是无法判断出亏不亏,盈利不盈利的。
2024-05-17
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