你好;应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1%2B9%)×2% 、按照这个计算 ; 而企业所得税 =不含税收入*预征率0.2%。

我是总承包施工建筑公司,是一般计税项目,又是跨地经营,我对甲方开票金额355.43万,我现在有劳务分包有144.2万,我现在到项目地税务去预交2个点,是不是增值税38757.8,企业所得税预交3875.78,个人所得税9689.45,附加税4457.14,印花税1066.29,麻烦老师帮我核一下,因为老板让我算一下要交多少税,我怕弄错了
生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年2月份的有关生产经营业务如下:销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算) 判断业务涉及的是进项税还是销项税并计算其金额;答案:。销项税额=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05万 不含税金额,不是应该直接乘以13%吗 麻烦老师解答一下我的困惑。
老师您好,我们是一家一般纳税人的建筑公司,向甲方开具工程款发票不含税金额100万元,税额3万元,加税合计金额是103万元,是简易计税的,请问老师我在项目所在地预交的增值税付加税,企业所得税,个税怎么做分录
(1)销售甲产品给某大型商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额800万元;另外开具普通发票,收取延期付款利息6.45万元 (2销售乙产品给个人,开具普通发票,取得含税销售额29.25万元 (3)将自产的一批应税沙发用于对外投资,成本价为40万元,成本利润率为12%,该新产品无同类产品市场价格 (4)购进一批生产用原材料取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元,进项税额13万元;另外支付购货运输费用取得运输公司(一般纳税人)开具的增值税专用发票,注明不含税金额为8.2万元(运输企业适用增值税税率9%)。以上相关票据均符合税法规定 一)根据资料 一计算下列项目金额 (1) 销售甲产品的销项税额 (2) 销售乙产品的销项稅额 (3) 对外投资的新产品销项稅额 (4) 外购货物及运费应抵扣的迸项税额 (5)方圆公司2021年1月份合计应缴纳的增 值税额
我开给甲方9个点的100万(不含税金额917431.19,税额82568.81),分包开给我们1个点的10万(不含税金额99009.9,税额990.1),具体是如何算增值税和所得税,麻烦列下具体步骤
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
你好系统软件期初是用买入价还是买出价还是中行折算价
过年期间给员工买的年货送给员工的话是借管理费用-员工福利贷其他应付款-法人吗?老板自己花钱买的
您好老师,核定征收报经营所得的时候直接点修改系统自动带出来开出发票的数额保存就行吗,那个年不超200万经营所得减半增收那个从哪里操作的啊
老师,机关单位占用了企业的地,机关单位想要把单位上的中央空调抵企业的占地费,企业要求这个机关单位开票,机关单位可以开中央空调吗
老师好,上月收款应计入预收账款,已计入主营业务收入,未计提增值税销项税额,全额申报增值税,请问多交的增值税怎么做账
老师,是简易计税项目,外地预缴差额抵,具体是如何计算的
你好;你不是按9%来开票的吗; 一般计税哦
我开给甲方3个点的100万(不含税金额970873.79,税额29126.21),分包开给我们1个点的10万(不含税金额99009.9,税额990.1),简易计税项目,外地预缴具体是如何算增值税和所得税,麻烦列下具体步骤
写错了,老师
应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1%2B3%)×3% 、按照这个计算 ; 而企业所得税 =不含税收入*预征率0.2%。