借主营业务成本1000,借管理费用-1000
老师好!如:回来零件1000,用零件800,开了发票3000,收到发票1000并支付,月结收入3000(人工1600) 回来零件1000,入库, 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 用零件800 借:生产成本(基本生产成本)800 贷:库存商品800 开了发票3000 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000 收入3000 借:银行存款3000 贷:应收账款3000 人工1600 借:管理费用--工资1600 贷:银行存款1600 收到发票并支付 借:应付账款1000 贷:银行存款1000 这样子这个账平吗?应付职工薪酬+原材料这两个都可以不用,是吗?
2021年12月会计分录 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 结转成本 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和发票是1100,银行付款也是1100元 那么我2022年1月份应该怎么调整?
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
2023年一月份 借:管理费用1000 贷:银行存款1000 4月份发现用错科目了 应该是 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 小企业会计准则 如何走账??
跨年了 比如2022年一月份 借:管理费用1000 贷:银行存款1000 2023年 4月份发现用错科目了 应该是 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 小企业会计准则 如何走账??对2022年汇算清缴有影响吗
老师你好,咨询一下我在做去年所得税汇算清缴前稽查检查在今年四月补交了2018年-2023年有些未注意到的税款,我想在2024年企业所得税汇算清缴时做调整应该怎么填写数据呢
老师好,其他应付款有一个科目贷方余额是10万,可不可以把这个科目调整其他应收款借方?
企业年度关联交易业务往来报告表是必须在企业所得税汇算清缴申报后才能填报的吗?
老师,问下就是我们门店装修请了临时工,付这个费用要怎么操作啊
老师 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申领了生育津贴,男方还可以在我们公司申领吗?
老师,我想确定个税的问题,员工是3月份入职,3月份用给申报个税吗?4月份发的3月份工资,这个个税怎么申报?
实际操作 像这样的出差交通费,登记是一笔登记 xxx 3月出差差旅费253.3,还是按照 xxx 3月出差 客户1 差旅费23.03 客户2 客户3...按照客户分摊一笔笔登记? 以及摘要写作方式?
老师好,五月了,要做汇算清缴,从来没做过,老师可以带带我吗?业务不多,感谢
老师,个人债务重组这种公司的账务有啥特别吗
你好,一 般 户转入公 户备注往 来款 发工 资可以的吗?还是说直接在一般户发?
那如果跨年了 比如2022年一月份 借:管理费用1000 贷:银行存款1000 年2023 4月份发现用错科目了 应该是 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 小企业会计准则 如何走账??
小企业会计准则的也是和上面一样。
那做2022年汇算清缴的时候,不影响吗?
对的,是的,这个不影响的。
老师,那跨年了,如果说企业会计准则的话,这账怎么做呢?
借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整。