同学您好,贷:财务费用 -530贷:本年利润530
想请问一下年末结转本年利润余额在借方,如何做分录,取本年利润期末借方数还是取未分配利润数?
财会软件点结转,本年利润借方和贷方都有数据,点结转是不是还要做一笔分录,把本年利润结转到利润分配,比如亏损,借本年利润,贷利润分配-未分配利润对吧
财务费用贷方余额,结转,是借,本年利润—10,贷,财务费用,—10。还是借,财务费用10,本年利润10
(手工记账)当月收到利息时 借:银行存款 贷:财务费用-利息(借方红字) 当月结转财务利息时 借:本年利润 贷:财务费用-利息(贷方红字) 这样的会计分录正确嘛?年底结转本年利润的时候还要如何账务处理?
财务费用借方-530,结转本年利润分录如何写还有金额
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来,增值税没有可抵扣税额 ,全额交税 这种的有税务风险吗
老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高,这种情况没有足够的发票,怎么处理更合理?
老师您好,请问公司暂估了收入,后面开回来发票,但是还没冲完暂估的收入,就是部分交税,部分冲暂估,这个账怎么做?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
借方本年利润 贷财务费用都是-530可以吗
同学您好,借方也是负数才行
借贷双方也是-530这个分录可以吗
你好,也行的,这种情况也可以