你好 可以的 你做利润分配未分配利润 汇算清缴纳税调减就符合要求了

老师,我想请问下,因为我们实际工作和理论会有很大的区别,在实际工作中经常会把进项发票放到后面勾选,那就造成我们做账,比如2022年2月份开的办公用品的费用,2月份发票也已经开过来了,但是在2022年的7月份勾选,那我们做账就会在2022年的7月份 借,管理费用,借,进项税,贷,银行存款,这样不符合权责发生制,但是我们公司都这么做账的,我们会计说没关系的
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师您好,请问公司的销售发票开票日期是2023年2月5日,但是备注中写明是2022年8月~9月护理费,证明是去年的业务,今年才收到钱,请问您:如果我在去年这笔应税服务已经提供,例如已于2022年8月给对方护理完成,发生了应税行为,但是对方还没给钱的情况下,我在2022年8月份做账:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样对吗?但是如果这样做账的话,去年8月份,到底发生增值税的纳税义务了吗?我这块不太清楚?增值税纳税义务发生的时点是不是以下3个:①发生应税行为且收到款项;②开发票;③按照合同,到了合同双方约定给钱的时间就发生增值税纳税义务。老师,以上我的这些理解对吗?蟹蟹
老师您好,请问:小规模纳税人,如果业务发生在2022年12月,然后2023年1月才收到票,那我2022年第四季度不做账、收到票时再做账可以吗?但是这样不符合权责发生制呀?蟹蟹老师
老师您好,小规模纳税人,如果业务发生在2022年12月至2023年1月期间,开票时间在223年1月,那么是等开票再做账吗?那怎样反应去年12月发生的那段业务呢、权责发生制怎么反应在去年第四季度呢?蟹蟹老师
老师我们是小公司,现在不是注册资金要求五年实缴吗?,老板就放公账里的一些钱,我怎么拿出来然后又进去做实收资本 还是用现金入一点呢
老师,我想问下医保,比如5月,最晚好久交才不回断保,还有社保
我们工厂接单大部分是外发工厂做,,极少部分是自己做,那收到的一些印花费,水洗费发票等怎么入账?
老师 你好 ,我们公司是股东,向投资公司转入投资款,我该怎么记账
请问A公司完全控股B公司,然后B公司从来没有经营过,一直是0申报,0资产,然在要做股权变更给B公司的法人请问价格怎么定
采购合同也要双方盖章吗
老师,一张发票上可能同时出现,材料,人工,安装么?合同是分项明细的
老师,我问下公司要注销了,有笔押金是对私付的,但是他对公退回来了,这边笔是不是要确定收入,交税
老师,我们2025年出售的一辆车收入2100元,报废两辆车,,在企业所得税汇算清缴时 需要纳税调增吗
无票的费用支出 在纳税调整项目明细表里面哪里填入
没听明白,老师 还是不太懂 蟹蟹
借利润分配未分配利润,贷银行存款,2023年做到这个里面。
然后汇算青椒的时候,纳税调减就是多抵扣。
不是,老师,我可能没说清楚,是一开始我们是销售方,等于购买方一开始去年没给钱,今年才给钱,我们才给开的销售发票。
那你在12月份应该做无票收入,一月份开了发票红冲无票收入,再做发票的销售,发票的这个不好修改。牵扯到增值税的销售额和所得税的销售额。
那等于说还是把2022年12月份的收入都给红冲了,这样会涉及到所得税纳税调减哈?实际来说,收入还是给计入到2023年的了,是这样理解吗 老师 蟹蟹
你好,不是的,你在2022年做无票收入,在2023年红冲,然后再做发票的一正数一负数没有了,实际属于2022年的收入呀。